学员你好,管理咨询费你们确认收入,然后签订抵账协议,冲减后支付

老师,我们公司一家材料公司有往来,我们从他们那里材料有20万未付款,因为这家公司需要发电机我们将我们公司一台二手发电机以4万卖给了对方,这笔也没有通过现金或者银行转账支付,只是在对账单中提到这4万块钱冲抵我们的欠款20万,最后欠他16万,那我这笔4万块钱该如何做账务处理呢,对方也没有要我们开发票?
本来我们公司要支付对方公司3万块钱,后来对方公司在我们这儿发生了企业管理咨询费用2万元,对方说直接抵了,让我们支付他1万。这个怎么做账
商贸企业,我们公司进货付的货款和对方开发票进来的金额差了2毛钱,我们少给了2毛钱,对方说不用给了,这个我们公司怎么做账
老师,你好。请问我们公司需要收对方公司运费2万元,但要支付给对方公司3万元的赔付款,因此我们给对方开2万元的运费发票,对方给我们开3万元的商品赔偿的发票,最后我们转1万元给对方公司(3一2=1万元),请问这档处理可以吗?(还是说必须我们转3万给对方,对方再转2万给我方)
老师,我们老板把公司的经营项目转给员工经营去了,签了合作协议,对方要在我们公司办公和使用我们的设备,所以他每个月要支付给公司一笔钱(2万块钱),对于这个2万块钱我怎么做账?我们是小规模纳税人
发票金额8700加上车船税1200,合计数小于支付金额10200元,怎么入账
老师,请问一下,25年7月份开出来的费用票,一直没入账,说成本太高了,就没有入,可以入到明年入账吗
老师,您好!印花税滞纳金应该怎么做凭证?
老师您好,公司贷款买的车,怎么做分录。车36万,不含税318584.07,增值税41415.93。付款了一部分36000。其余贷款,我怎么做分录,详细点
缴纳印花税是按合同金额还是按当期已经开票不含税金额呢
库存盘盈是借库存商品贷待处理财产损益,那么资产负债表里的其他非流动资产是负数怎么调整
12月有暂估,1月发票开回来了,所得税年报是报12月利润表的数据吗?
老师,公司被起诉,费用预估33万,截止12月盈利103万,怎么做可以亏损
税务等级变更法人,变更公司名称以后等级就归零了吗
老师,你好!请问车辆购置税计入什么科目
但是这个2万我实际没有收到呢,也要先确认收入吗?老师
是的,因为冲减你们的应付了