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老师,25开的24年的车辆租赁费费用发票,是普票,就直接放到24年计提的费用的凭证后面就行了哈,25年就不用做了,不用管这个发票了对吧

2025-05-14 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 09:39

是的,就那样处理就行了

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快账用户9264 追问 2025-05-14 09:49

那如果开的专票呢,老师

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齐红老师 解答 2025-05-14 09:52

是专票你打算抵扣 借:应交税费-进项 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户9264 追问 2025-05-14 09:58

谢谢老师,你真棒

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:00

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户9264 追问 2025-05-14 10:07

我好像在3月做过一笔借:应交税费-进项   借:管理费用-技术服务费(红字),那这样做对着吗?

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:12

不行的,要调整利润分配

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快账用户9264 追问 2025-05-14 10:12

为啥老师

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:15

那个是上年的费用,不能直接作为今年的

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快账用户9264 追问 2025-05-14 10:19

正常分录怎么做,老师

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:21

借:应交税费-进项 贷:利润分配-未分配利润

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直接把票放24年后面就可以
2025-03-26
到25年的时候,红冲再做一次就可以了
2024-12-27
这张发票可以放在24年12月的凭证后。
2025-03-19
在2025年汇算清缴时,由于2024年支付的100万房租未取得发票,确实需要将这100万全部进行纳税调增。对于2025年会计账上的处理,建议采取以下措施: 首先,虽然2025年无法再对2024年的账目进行直接修改,但可以在2025年的会计账簿中做备注或附注说明,详细记录这笔未取得发票的房租支出情况,以及已在2025年汇算清缴时进行了纳税调增的事实。 其次,由于对方无法开具发票,从税务合规性的角度出发,这笔支出在税前无法列支。但从会计信息的真实性和完整性考虑,仍然需要在会计账簿中如实记录这笔支出。 最后,建议企业加强内部控制和风险管理,确保在未来的业务活动中能够及时取得合法有效的发票,避免出现类似的税务合规问题。
2025-02-11
那个需要在24年计提,不然在25年做就不能税前扣除
2025-05-07
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