你好,是免税的,可以退税 增值税申报的时候填写免税收入 开具发票是普通发票,一般要求备注栏写出口 有的地区也要求备注汇率 币种
老师,请教一下,就是我们的出外贸型出口,有报关单和进项票,报关单有三个商品明细,开的进项票只对应报关单的一个商品,我申报的时候也是只申报了进项票里的商品,我现在要做账,不知道怎么写分录 现在我手上的票据的金额 进项金额:6132.74,税额:797.26 报关单对应的商品是:6921.71金额 我申报的时候:销售收入:6921.71/1.13=6125.41 税额是:796.30 采集的时候我都是选择退税,不知道我这样的操作对不对 这样的分录要怎么写呀
老师,您好,请问视同销售的计入销售费用部分还需要交印花税吗?怎么申报?我家是米厂,食堂用大米,借管理费用2600 贷库存商品2470 应交税费-增值税-销项税-222 计入库存商品的这2470是不是不需要交印花税,申报时候是不是填在未开具发票对应的税率那一行
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师,货是4月出仓库到物流商那边,他们报关,报关没有报关完毕,只有报关了5单,还有3单应该这个后面出出关,但是我确定不了是几号,那我只能按在单一窗口打印出口退税联,看上面的出口日期,那我4月份开票只能开5单已知的出口开票。那其他3单我已经出货了的,但是还没出口的,我要不要报所属期4月的时候,我需要做无票收入吗?那我不是要报内销了,要交增值税了?
老师你好,我想问下我这个开票名称对吗
取得农产品自产自销的免税发票,怎么抵扣增值税
上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正
老师,你好高新企业收入占比没有达到60%可以申报吗?申报后会有什么风险?
老师,请问残保金和工会经费在企业所得税汇算清缴表里的期间费用类应该填入税金还是工资薪金里
那我发现我的未分配利润负的更多了脑子有点转不过来,交22年的所得税会影响24年的未分配利润吗
老师就是餐饮行业比较乱,比如客户抖音平台的收入,客户要求开发票,而且平时扫码当天的收入又是第二天一次进入,银行,所以我也不知道那个是开票的收入那个是不开票的收入我直接把当月小票汇总和发票附到一起,直接按汇总小票做收入可以吗?就不分无票收入了,这样可以吗?申报的时候这个总数减去开票的就是无票啊
老师好,请问1个人可以担任几家公司的办税员吗?
请问免抵退税核销后还能申请退税吗
之前的纸质发票没有验旧,税务局让登陆电子税务局处理一下,请问老师怎么验旧啊
你说的是我们采购发票备注栏写出口吗,还是当月我公司开国外公司开的发票,我出口这个商品,采购环节,只需要商家给我开普票入成本就行对吧
不是的,采购的发票需要增值税专用发票,, 开给国外的公司是开具普票
不太明白,免税不是应税商品,采购环节也要专票吗,不抵扣
专门有个出口勾选,需要专票的
专票才可以退税 销售收入按照免税
有退税资格,但是我们不享受,不退呢
这边退很麻烦
不享受按照内销处理,和国内销售一样 收入按照13%做销项 采购正常抵扣
我公司之前会计,我查了下之前所有报关单的商品编码,只有退税率为0特殊标识为1的,和征13%退13%老板能取得专票需要退税的,采购开进来的是专票,其他开的都是普票,会计申报报表时都做在免税收入那一栏,好像是有些无法取得专票,就入的普票
这种可以吗
好多都是在市场买的,不是大型工厂,虽然征13%,退13%但是老板今年不想退,嫌麻烦
可以的,只是销售收入免税,进项不抵扣或者开普票也不用抵扣
闲麻烦,金额小的可以这个做
好的谢谢
老师,还有,我今天明天要给货代提供报关的箱单发票,填写货物金额是美元,我应该用哪天的汇率把人民币金额转换成美元做报关资料
外贸公司对外出口业务一般很经常,会选定一天,比如每个月第一个工作日的汇率作为标准汇率,都用这个来计算