你好,你直接填写收入表就可以
老师,上年度季度所得税申报表主营业务收入与增值税申报表主营业务收入不一致,差异两百以内,需要去税务局修改报表吗?还是汇算清缴的时候修改呢?
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
请问老师,我在2023年修改了2022年12月份增值税申报表(补了未开票收入N万),现在报年报时,财务报表还要修改吗?还是我只需要做汇算清缴的时候调整,调表不调账呢?
您好 老师 增值税收入和年度所得税收入有差额 需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致 这个收入是直接在主表中的收入上调整还是在5000表纳税调增中调整合适?
老师,这个月补了去年的收入,已经更正了去年12月份的增值税申报表,交了增值税,账上是这个月借:应收账款贷::以前年度损益调整应交税费——应交增值税,还需要调整其他报表吗?
我们是劳务公司旗下的材料公司,想归集钢材出租的费用,怎么写分录
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 ,我想问一下出口退税联出口日期上是显示9月底的那天还是10月的呢?
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那个收入表?
汇算清缴收入明细表呀
这个表小微企业免填写
那你纳税调增那里没办法的话
什么意思?
在纳税调整明细表里填写