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老师,3月份补了去年的收入,当时只是修改了增值税申报表交了增值税,汇算所得税时收入需要通过105000表调整还是在主表上把营业收入调整就行?

2025-05-14 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 09:51

你好,你直接填写收入表就可以

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快账用户6614 追问 2025-05-14 09:52

那个收入表?

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齐红老师 解答 2025-05-14 09:53

汇算清缴收入明细表呀

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快账用户6614 追问 2025-05-14 09:54

这个表小微企业免填写

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齐红老师 解答 2025-05-14 09:55

那你纳税调增那里没办法的话

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快账用户6614 追问 2025-05-14 09:55

什么意思?

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齐红老师 解答 2025-05-14 09:56

在纳税调整明细表里填写

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相关问题讨论
你好,你直接填写收入表就可以
2025-05-14
可以的,但是最好你是修改一下财务报表,然后再修改第四季度的所得税申报表。
2023-03-31
如果增值税收入和年度所得税收入有差额,需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致,这个收入是在5000表纳税调增中调整合适。 对于一般纳税人来说,可以通过简易计税方法的差额征税来进行相应的会计处理。企业能够接受应税产品服务时,根据规定时间允许扣减销售额而减少的销项税额,可以借记应交税费--未交增值税科目。根据实际需要支付或应付的金额与上述数据增值税额的差额,可以借记主营业务成本等科目,根据实际情况支付或应付的金额,贷记银行收款、应付账款等科目
2023-10-26
补报的去年收入属于“前期未申报收入”,需通过A105000表的“调增项目”进行纳税调整
2025-05-03
是的 季度预缴和所得税也得修改
2022-12-11
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