借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借管理费用 贷应付职工薪酬

假设2019年12月的一笔费用 在2020年1月份才收到发票 然后在2019年12月做暂估 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 到2020年1月发票到的时候 又做一笔相同的 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 那要冲掉2019年12月份那笔暂估 是 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬(全部红字)吗?
老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)
老师您好,我们要调减22年一整年的管理费用,包含服务费,职工薪酬,租赁费,装修费我在2023年一月做分录是应该这么做吗?22年一整年的管理费用一部分应该是23,24年的 借:应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 服务费 贷 以前年度损益调整 借 租赁费 贷以前年度损益调整
老师23年12月计提的工资,24年1月冲销,按实际发放结转,冲销科目是借管理费用红,贷应付职工薪酬,还是应该借以前年度损益调整红,贷应付职工薪酬红
你好老师,23年有一笔薪金,冲减12月份工资多计提部分,记账在24年1月 借管理费用负数 贷应付职工薪酬 正确的是,借以前年度损溢, 现在要调整怎么调
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
23年要更正2笔,一笔是工资少计提4208元,一笔是多计提1408元,两次相差2800元,可以更正一笔,还是两笔都要更正
你是反结账修改吗?
你觉得这两笔怎么处理比较合适呢,之前没发现这两笔问题,还是这次汇算清缴24年薪金才发现的
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,如果做到2025年的话,做这一个金额是上面的的两倍。
上面有两个金额,一正一负,你说的两倍没能理解你的意思
你好,你当时借管理费用工资负数 贷应付职工薪酬工资负数 做的 正确的,是借以前年度损益调整, 贷应付职工薪酬不是吗?你还有其他的吗?正确的完整的是怎么做的,然后你做错的又是怎么做的?
????还是没懂你的意思
哪些账务处理做错了,你把所有的全部的发来 只发了一个借管理费用负 贷应付职工薪酬工资做错了,其他的没有发过来呀。不知道你哪些还有错误的。错误完整的你怎么做的?
错误的两张上面发了
所有的都不对吗?跨年充的话,我给你写一下账务处理 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬、工资1408 借,其他应收款、67610.36 其他应付款, 贷,应付职工薪酬、工资
借应付职工薪酬工资4208 贷管理费用4208 借其他应收款12485.8 银行存款55894, 其他应付款828.2, 贷应付职工薪酬工资692080。
就只有计提没有用以前年度损溢调整,发放工资是没有问题的
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬、工资1408*2 借应付职工薪酬工资4208*2 贷管理费用4208*2
你好老师,为什么要*2呀 24年应付职工薪酬115万含23年两笔多计提和少计提的工资,我想更正后显示24年的总工资
因为你红冲之后还得补做一个 要不应付职工薪酬会有余额的。