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你好老师,23年有一笔薪金,冲减12月份工资多计提部分,记账在24年1月 借管理费用负数 贷应付职工薪酬 正确的是,借以前年度损溢, 现在要调整怎么调

2025-05-14 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 10:28

借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借管理费用 贷应付职工薪酬

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快账用户4291 追问 2025-05-14 10:35

23年要更正2笔,一笔是工资少计提4208元,一笔是多计提1408元,两次相差2800元,可以更正一笔,还是两笔都要更正

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:39

你是反结账修改吗?

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快账用户4291 追问 2025-05-14 10:45

你觉得这两笔怎么处理比较合适呢,之前没发现这两笔问题,还是这次汇算清缴24年薪金才发现的

你觉得这两笔怎么处理比较合适呢,之前没发现这两笔问题,还是这次汇算清缴24年薪金才发现的
你觉得这两笔怎么处理比较合适呢,之前没发现这两笔问题,还是这次汇算清缴24年薪金才发现的
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齐红老师 解答 2025-05-14 10:46

借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,如果做到2025年的话,做这一个金额是上面的的两倍。

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快账用户4291 追问 2025-05-14 10:49

上面有两个金额,一正一负,你说的两倍没能理解你的意思

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:52

你好,你当时借管理费用工资负数 贷应付职工薪酬工资负数 做的 正确的,是借以前年度损益调整, 贷应付职工薪酬不是吗?你还有其他的吗?正确的完整的是怎么做的,然后你做错的又是怎么做的?

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快账用户4291 追问 2025-05-14 14:52

????还是没懂你的意思

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齐红老师 解答 2025-05-14 14:57

哪些账务处理做错了,你把所有的全部的发来 只发了一个借管理费用负 贷应付职工薪酬工资做错了,其他的没有发过来呀。不知道你哪些还有错误的。错误完整的你怎么做的?

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快账用户4291 追问 2025-05-14 15:06

错误的两张上面发了

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齐红老师 解答 2025-05-14 15:09

所有的都不对吗?跨年充的话,我给你写一下账务处理 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬、工资1408 借,其他应收款、67610.36 其他应付款, 贷,应付职工薪酬、工资

所有的都不对吗?跨年充的话,我给你写一下账务处理





借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬、工资1408

借,其他应收款、67610.36
其他应付款,
贷,应付职工薪酬、工资
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齐红老师 解答 2025-05-14 15:10

借应付职工薪酬工资4208 贷管理费用4208 借其他应收款12485.8 银行存款55894, 其他应付款828.2, 贷应付职工薪酬工资692080。

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快账用户4291 追问 2025-05-14 15:57

就只有计提没有用以前年度损溢调整,发放工资是没有问题的

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齐红老师 解答 2025-05-14 16:02

借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬、工资1408*2 借应付职工薪酬工资4208*2 贷管理费用4208*2

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快账用户4291 追问 2025-05-15 10:12

你好老师,为什么要*2呀 24年应付职工薪酬115万含23年两笔多计提和少计提的工资,我想更正后显示24年的总工资

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齐红老师 解答 2025-05-15 10:15

因为你红冲之后还得补做一个 要不应付职工薪酬会有余额的。

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借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借管理费用 贷应付职工薪酬
2025-05-14
第一笔:借 以前年度损溢调整4208,贷应付职工薪酬4208 第二笔,借 以前年度损溢调整 -1208,贷应付职工薪酬  -1208
2025-05-16
你好,建议用以前年度损益调整来冲。
2024-06-18
分录应该是借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬
2021-04-14
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这个不能这样 ,这个做借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,发票做借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬这样,
2020-09-22
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