咨询
Q

你好老师,23年有一笔薪金,冲减12月份工资多计提部分,记账在24年1月 借管理费用负数 贷应付职工薪酬 正确的是,借以前年度损溢, 现在要调整怎么调

2025-05-14 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 10:28

借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借管理费用 贷应付职工薪酬

头像
快账用户4291 追问 2025-05-14 10:35

23年要更正2笔,一笔是工资少计提4208元,一笔是多计提1408元,两次相差2800元,可以更正一笔,还是两笔都要更正

头像
齐红老师 解答 2025-05-14 10:39

你是反结账修改吗?

头像
快账用户4291 追问 2025-05-14 10:45

你觉得这两笔怎么处理比较合适呢,之前没发现这两笔问题,还是这次汇算清缴24年薪金才发现的

你觉得这两笔怎么处理比较合适呢,之前没发现这两笔问题,还是这次汇算清缴24年薪金才发现的
你觉得这两笔怎么处理比较合适呢,之前没发现这两笔问题,还是这次汇算清缴24年薪金才发现的
头像
齐红老师 解答 2025-05-14 10:46

借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,如果做到2025年的话,做这一个金额是上面的的两倍。

头像
快账用户4291 追问 2025-05-14 10:49

上面有两个金额,一正一负,你说的两倍没能理解你的意思

头像
齐红老师 解答 2025-05-14 10:52

你好,你当时借管理费用工资负数 贷应付职工薪酬工资负数 做的 正确的,是借以前年度损益调整, 贷应付职工薪酬不是吗?你还有其他的吗?正确的完整的是怎么做的,然后你做错的又是怎么做的?

头像
快账用户4291 追问 2025-05-14 14:52

????还是没懂你的意思

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×