你好 借未分配利润, 贷:应付职工薪酬。

2020年会计分录借:管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷:应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实,让调整,我的分录借:应付职工薪酬---工资 贷:利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整,是不是分录就是借:应付职工薪酬--工资 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)
老师,我这个月,补计提了2022年一个月的工资数,做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润,有这个差额,我应该怎么调啊,是哪一步有做错吗
1月份做账的时候,发现12月份工资少计提了。现在补提,怎么做分录;是,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。借:未分配利润。贷:本年利润
老师,我22年12计提的工资,四金忘了冲销,然后现在要重新,分录是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润,老师怎么理解这个分录呢,这样是利润增加,还是利润减少
个税手续费返还是计入到营业外收入吗
老师,金融服务*担保费专票可以抵扣吗?金融服务*留购价款记什么科目
请问老师,公司的桌椅不要了,当时记的固定资产,那么转入营业外支出后,进项税额还需要转出吗?
我们是一家私人医院,有很多自费病人出院结算的时候,会减免部分金额,请问收入是按实际收到的金额确认收入,还是按总费用,如果按总费用,减免的金额是坏账损失还是计入费用,如果按实际收到的又怕税务不同意,说是有漏报收入嫌疑,咨询一下
老师好,1月工资申报是不是申报的12月份的工资呢
老师,你帮我看下一这个他说的加税点就是开1060金额的发票,税率开13%吗?
老师你好!序时账簿是指凭证明细吗?还是别的呢?
转出未交增值税有借方余额怎么平掉
老师,报销酒可以吗?
发票扫脸认证时间现在根据什么来进行认定呢,我之前可以半年扫脸的,现在只可以24小时了
没看懂、怎么是贷应付职工薪酬
你好 ,发现12月份工资少计提了 现在补
不需要用以前年度损益调整科目吗?
小准则 用未分配利润 你们用哪个
一般会计准则
借以前年度损益调 贷应付工资,借 应交税费 所得税,贷以前年度损益调 借 未分配利润,贷 以前年度损益调