纳税调整填扣除类调整项目,其他
老师,企业所得税汇算清缴中,营业外收入填入纳税调整项目中的收入类调整项目中的其他吗?
请问暂估的成本发票填在汇算纳税调整明细表扣除类项目的其他一栏?暂估的费用发票填在与取得收入无关的支出一栏吗?
营业外支出汇算清缴调增,是不是填表105000的第27列与取得收入无关的支出里呀?
您好老师,汇算清缴中与取得收入无关的支出,是否就可以填营业外支出金额?
无收入,有营业外收入。 营业外支出,慰问金等。汇算清缴,纳税调整填扣除类调整项目,其他,还是填在与取得收入无关的支出?
老师你好,我想问下我这个开票名称对吗
取得农产品自产自销的免税发票,怎么抵扣增值税
上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正
老师,你好高新企业收入占比没有达到60%可以申报吗?申报后会有什么风险?
老师,请问残保金和工会经费在企业所得税汇算清缴表里的期间费用类应该填入税金还是工资薪金里
那我发现我的未分配利润负的更多了脑子有点转不过来,交22年的所得税会影响24年的未分配利润吗
老师就是餐饮行业比较乱,比如客户抖音平台的收入,客户要求开发票,而且平时扫码当天的收入又是第二天一次进入,银行,所以我也不知道那个是开票的收入那个是不开票的收入我直接把当月小票汇总和发票附到一起,直接按汇总小票做收入可以吗?就不分无票收入了,这样可以吗?申报的时候这个总数减去开票的就是无票啊
老师好,请问1个人可以担任几家公司的办税员吗?
请问免抵退税核销后还能申请退税吗
之前的纸质发票没有验旧,税务局让登陆电子税务局处理一下,请问老师怎么验旧啊
如果我有营业收入,是不是就填在与取得收入无关的支出这里比较恰当
是,有营业收入, 填在与取得收入无关的支出这里比较恰当