对的,对的,这样填写就可以
老师,21年12月暂估了一笔成本,22年汇算清缴前才收到发票,暂估金额比实际成本要大,差额要汇算清缴纳税调整项目明细表的收入类调整项目其他里还是扣除类调整项目其他里?
请问21年暂估了一点成本,5月票没到,是直接红字冲销吗?还是反方向怎么? 汇算清缴哪里调增,是在a105000纳税调整表的__扣除类调整项目--其他,这栏目调吗(小微企业一般收入成本表免填)
请问暂估的成本发票填在汇算纳税调整明细表扣除类项目的其他一栏?暂估的费用发票填在与取得收入无关的支出一栏吗?
老师,请问暂估的管理费用没有发票,年度调增的时候,是填写在纳税调整表,扣除类-其他,栏次吗?
去年暂估了成本,暂估多了,今年汇算清缴的时候收到了发票,在调整明细表了哪里调整呀?是在扣除类调整项目—其他,进行调整吗?
为啥这两个填写位置有区别吗?
这两项就是针对调整事项填写的。
能把这两栏的具体填写内容说一下嘛?
你好,我在外面,不方便查看报表,您可以截图一下吗先?
请问老师,想学汇算清缴填表说明,有链接吗?
全面学习汇算的话建议您在学堂咨询课程客服有相关的课程的哦
那这两栏可以填哪些内容可以说一下嘛?
会算税涉及到纳税调整明细表和主表的关联关系。您只是的暂估的成本,没有收到发票,对吧?以后能不能收到呢?
以后收不到,有暂估的成本和费用
成本跟费用在一起,建议您直接在其他里边儿调整。一般在调整项目的明细表上扣除类中其他栏目填写。账载金额按照账面的金额填写。然后税收金额按照成本费用调减以后的去填写。
与取得收入无关的支出一栏是填什么内容?
这个情况不用填这一栏了,直接都填,都填在其他里就可以。