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老师,我们公司跟别人合作,我公司现也在销售健身器材别家要合作。只拿一半利润,我把系统账都做到我们公司,把跟别的公司卖的产品做的表格账,在系统里面把每月给他的利润去掉就行吧。

2025-05-14 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-14 10:52

你好,内账是可以这样做。

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你好,内账是可以这样做。
2025-05-14
你好!你们直接开服务费给厂家,厂家付钱就行 实操中很多企业,私下解决。
2024-05-29
同学你好 三个公司都是各自独立核算的吗
2022-03-29
你好; 你要按月去做清楚;  如果9月之前的往来数据错误了; 要按月去改 ; 然后在做数据  ;不是直接9月一起调整的
2023-08-31
你好!对于你提到的情况,因为货物是从总公司拿的,尽管系统账已经结清,但实际还有货物未结算,所以这笔款项应当作为正常的购货款处理,而不是营业外支出。你应该在账务中将这笔款项记入“应付账款”科目,对应的借方则是“库存商品”或“成本”科目,具体取决于你们的会计政策。这样处理可以确保财务记录的准确性和完整性。
2024-11-05
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