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你好,我公司在4月份更正申报了2025年12月份的增值税申报表! 增加了11万的未开票收入! 现在我准备进行申报2025年企业所得税汇算清缴报表! 我把这个收入放到了,未按权责发生制确认收入纳税调整表中四其他 请问可以吗?!

2026-04-28 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-28 09:32

你好,你应该放在营业收入那里才对,别的地方不要填写的单纯这个事情

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快账用户5074 追问 2026-04-28 09:33

那我需要反结账吗?

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齐红老师 解答 2026-04-28 09:34

最好回去反结账加上这个收入

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你好,你应该放在营业收入那里才对,别的地方不要填写的单纯这个事情
2026-04-28
哟,那你税务局的意思呢?是让你在12月份缴纳吗?是的话,那你填写无票收入,在今年冲无票收入,然后再填写开发票收入多交的税款申请退回。
2025-05-20
你做收入需要申报增值税 得做无票收入申报 次月开了发票再调整
2025-04-16
修改那个申报表的
2026-01-05
你好!你们是什么行业,是上市公司吗?审计是你们自己找的吗?
2022-04-02
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