你好,你应该放在营业收入那里才对,别的地方不要填写的单纯这个事情

今年税务稽查2022年的账认定有未开票收入,补缴了2022年12月的增值税及增值税附加税,公司是小企业会计准则 ,现在汇算清缴还没有到截止时间,补交了去年的增值税 我需要确定收入吗? 更正年报?安收入缴纳企业所得税?
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
我公司去年2024年12月的开票收入,到2025年1月份又把那张发票给红冲,那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整,那个企业所得税汇算清缴时,我这红冲了2024年的收入表怎么填,还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填
今天申报24年度企业所得税汇算清缴,出现了增值税跟企业所得税收入对比,因为我们做账是按权责发生制,比如12月份产生的收入,就在12月份确认收入,1月份开发票,导致增值税比企业所得税多了50多万
朴老师,10月、11月、12月都有销售,分别在10月、11月、12月确认收入,在12月末一起发开票行吗?
问个问题,内账销售不含税的金额5000,跨月给对方开票收税金500,记欠款,记账分录,是借应收贷什么
正在开票,项目名称需要开废发动机,找不到废发动机的选项,可以自己填吗?请问怎么添加
老师您好,请问汇算清缴,A105050职工薪酬支出表-职工薪金支出账载金额填应付职工薪酬里面的贷方计提的金额,而实际发生额是填写银行付出去的金额对吗?按照1-12月份加总对吗?因为一般工资计提是按照当月计提,发放确是隔月发,也就是跨年了
其他应付款贷方有余额,这个怎么处理
公司上班……签订的是劳务合同还是劳动合同?
老师好,请问物流辅助服务可以按岗位收费开票吗,比如操作工工资要我们开物流辅助服务的票可以吗
一般纳税人开普票可以开百分之一的税吗?
老师你好我今天才发现我们公司注册资金是23年12月底,需要给账户打入100万,现在都26年了,注册资金没有钱,现在如何处理呢?
你好,我公司在4月份更正申报了2025年12月份的增值税申报表! 增加了11万的未开票收入! 现在我准备进行申报2025年企业所得税汇算清缴报表! 我把这个收入放到了,未按权责发生制确认收入纳税调整表中四其他 请问可以吗?!
那我需要反结账吗?
最好回去反结账加上这个收入