含税收入减扣除项目含税的)/1.03*3%,这个是增值税 缴纳的增值税*12%是附加税。 小型微利企业减半 企业所得税不含税的销售额*0.2%,这个是企业所得税。 企业所得税跨省的需要预交,省内的一般不交。

郭老师,做工程的,有做跨区域涉税报告的,异地预缴的所得税,我们需要计提吗,还是交的时候直接交掉,要做什么科目呢
郭老师,我们工程服务的,在异地施工,我们有80万工程款,都要交哪些税,可以帮我算下吗
郭老师,我们做工程服务的,想要做简易计税,到异地施工,都要交哪些税,可以帮我算下吗
老师,请问挂靠别的单位做的项目,我们开简易计税施工服务发票给上游公司,我们下游公司给我们开施工服务发票,我们交税睡,下游开的发票今金额可以抵减价款后算税吗
郭老师,工程服务,,比如共30人都在异地干活,个税申报,我把他们29人在当地0申报,留一个老板在当地有工资,其他29人再到异地按他们有工资金额的申报,可以吗
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
我们跨省了,需要交所得税吗,我之前有一个项目是有交,水利基金建设和个税要交吗 郭老师帮我看下,比如简易计税项目70万,预缴增值税700000/1.03*0.03=20388.35 附加税20388.35*12%=2446.6 所得税679611.65*0.2%=1359.22 是交这些吗,对不对
需要这个个税,你问下项目所在地税务局吧。这个征税方式不一样,有些是按照合同金额,有些是全员申报 水利建设。你问项目所在地税务局。
没有考虑其他的,扣除的对的。还有你不是小型微利企业,不是的话正确。
我是小型微利企业,一般纳税人,这个70万是简易计税,算的对吗
我们简易计税可以开专票吗,对方总包可以抵扣吗
对的,是的,是这么做的。对方是一般计税的情况下可以抵扣。
没有考虑其他的,扣除的对的。还有你不是小型微利企业,不是的话正确。 这个什么意思不是小型微利企业,不是的话正确
没有考虑其他非小型微利企业是正确的 小型微利企业,你那个附加税是6%,它有减半的政策不是。