含税收入减扣除项目含税的)/1.03*3%,这个是增值税 缴纳的增值税*12%是附加税。 小型微利企业减半 企业所得税不含税的销售额*0.2%,这个是企业所得税。 企业所得税跨省的需要预交,省内的一般不交。
老师,您好,我们是做工程的,如果是有异地预交项目,我们异地预交的个人所得税要计提到哪一个科目的呢?
老师,你好,我们是属于市政工程的企业,主要做市政管网清淤,修复,检测这块的业务,最近我们公司在异地接了一个管道修复的工程,然后我异地预缴了增值税和附加税,我想请问想我们这种异地施工,在异地除了要交增值税及附加税,还要交什么税,怎么交?
郭老师,做工程的,有做跨区域涉税报告的,异地预缴的所得税,我们需要计提吗,还是交的时候直接交掉,要做什么科目呢
郭老师,我们工程服务的,在异地施工,我们有80万工程款,都要交哪些税,可以帮我算下吗
郭老师,我们做工程服务的,想要做简易计税,到异地施工,都要交哪些税,可以帮我算下吗
老师 我公司是小规模纳税人 我公司只要做做垂钓服务 给顾客提供垂钓服务 我公司购买进来的鱼,放在鱼塘里,客户购买钓鱼票,我购入进来的鱼入什么会计科目, 我卖出出的钓鱼票入什么会计科目?
老师,应收账款被审计冲完后,我25年入账的期末余额就成了负数,我要怎么调整分录?
老师,我们那个现在我下午大概测算了一下,我今年要交的税要14000多我去年就是年底的时候预提了4000多,然后今年的时候2月份的时候缴了一下,现在我还要补1万多的税呀我怎么检查?我就是不知道哪里有问题啊谢谢老师看下
两个题目都是一般纳税人,一个进项税计入一个不计入我还是没有看明白,
企业所得税申报中,不免税的收入10万,免税的收入5万,在年报第一栏次营业收入中应该填多少呢?
商贸企业,收到24年裁边费,做账的不知道,那这笔收入怎么做分录啊,要反结账回去吗
老师25年汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整表栏,因我24年固定资产清理一部分,那填写这表格需加上这清理部分数据吗,还是以24年12月底固定资产数据頃写己减去固定烫产清理郭部分了
郭老师,如果反账到24年修改的花,后面申报的财务报表不就都要更正了
老师请问固定资产22年已全部折扣完,24年汇算清缴5080表还需要填写吗。
员工报销有加油的票可以入费用可以抵扣企业所得税吗?
我们跨省了,需要交所得税吗,我之前有一个项目是有交,水利基金建设和个税要交吗 郭老师帮我看下,比如简易计税项目70万,预缴增值税700000/1.03*0.03=20388.35 附加税20388.35*12%=2446.6 所得税679611.65*0.2%=1359.22 是交这些吗,对不对
需要这个个税,你问下项目所在地税务局吧。这个征税方式不一样,有些是按照合同金额,有些是全员申报 水利建设。你问项目所在地税务局。
没有考虑其他的,扣除的对的。还有你不是小型微利企业,不是的话正确。
我是小型微利企业,一般纳税人,这个70万是简易计税,算的对吗
我们简易计税可以开专票吗,对方总包可以抵扣吗
对的,是的,是这么做的。对方是一般计税的情况下可以抵扣。
没有考虑其他的,扣除的对的。还有你不是小型微利企业,不是的话正确。 这个什么意思不是小型微利企业,不是的话正确
没有考虑其他非小型微利企业是正确的 小型微利企业,你那个附加税是6%,它有减半的政策不是。