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郭老师,我们做工程服务的,想要做简易计税,到异地施工,都要交哪些税,可以帮我算下吗

2025-05-14 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 16:20

含税收入减扣除项目含税的)/1.03*3%,这个是增值税 缴纳的增值税*12%是附加税。 小型微利企业减半 企业所得税不含税的销售额*0.2%,这个是企业所得税。 企业所得税跨省的需要预交,省内的一般不交。

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快账用户1778 追问 2025-05-14 16:48

我们跨省了,需要交所得税吗,我之前有一个项目是有交,水利基金建设和个税要交吗 郭老师帮我看下,比如简易计税项目70万,预缴增值税700000/1.03*0.03=20388.35 附加税20388.35*12%=2446.6 所得税679611.65*0.2%=1359.22 是交这些吗,对不对

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齐红老师 解答 2025-05-14 16:49

需要这个个税,你问下项目所在地税务局吧。这个征税方式不一样,有些是按照合同金额,有些是全员申报 水利建设。你问项目所在地税务局。

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齐红老师 解答 2025-05-14 16:50

没有考虑其他的,扣除的对的。还有你不是小型微利企业,不是的话正确。

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快账用户1778 追问 2025-05-14 16:51

我是小型微利企业,一般纳税人,这个70万是简易计税,算的对吗

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快账用户1778 追问 2025-05-14 16:54

我们简易计税可以开专票吗,对方总包可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2025-05-14 16:57

对的,是的,是这么做的。对方是一般计税的情况下可以抵扣。

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快账用户1778 追问 2025-05-14 17:00

没有考虑其他的,扣除的对的。还有你不是小型微利企业,不是的话正确。 这个什么意思不是小型微利企业,不是的话正确

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齐红老师 解答 2025-05-14 17:01

没有考虑其他非小型微利企业是正确的 小型微利企业,你那个附加税是6%,它有减半的政策不是。

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含税收入减扣除项目含税的)/1.03*3%,这个是增值税 缴纳的增值税*12%是附加税。 小型微利企业减半 企业所得税不含税的销售额*0.2%,这个是企业所得税。 企业所得税跨省的需要预交,省内的一般不交。
2025-05-14
增值税: 一般纳税人:若适用一般计税方法,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照 2% 的预征率计算应预缴税款。假设没有分包款,应预缴增值税 = 800000÷(1 %2B 9%)×2%≈14678.90 元。 小规模纳税人:以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照 3% 的征收率计算应预缴税款。假设没有分包款,应预缴增值税 = 800000÷(1 %2B 3%)×3%≈23300.97 元。 城市维护建设税: 纳税人所在地在市区:税率为 7%,以预缴的增值税为计税依据。假设是一般纳税人异地施工,城市维护建设税 = 14678.90×7%≈1027.52 元。 纳税人所在地在县城、镇:税率为 5%,则城市维护建设税 = 14678.90×5%≈733.95 元。 纳税人所在地不在市区、县城、镇:税率为 1%,城市维护建设税 = 14678.90×1%≈146.79 元。 教育费附加:以预缴的增值税为计税依据,税率为 3%。假设是一般纳税人异地施工,教育费附加 = 14678.90×3%≈440.37 元。 地方教育费附加:以预缴的增值税为计税依据,税率为 2%。假设是一般纳税人异地施工,地方教育费附加 = 14678.90×2%≈293.58 元。 企业所得税:建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,应按项目实际经营收入的 0.2% 按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税,并由项目部向所在地主管税务机关预缴。企业所得税 = 800000×0.2% = 1600 元。 印花税:工程合同属于印花税的征税范围,税率为合同金额的万分之三。印花税 = 800000×0.0003 = 240 元。
2025-05-14
同学你好 需要异地预缴的哦 2.提供成本发票给你们,劳务成本
2020-11-23
同学你好 这个简易征收也可以差额纳税的
2020-10-22
借应交税费-预交增值税/城建税/地方教育/教育附加/企业所得税 贷,银行存款。
2021-04-03
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