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请问,这个月费用支付了3万元,没有收到发票,改怎么做账?

2025-05-14 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 23:07

您好,权责发生制,入账,来发票了再红冲,再按发票做分录 跟下面原材料一样的道理 月末统计供应商未开票的 借:库存商品 贷:应付-暂估 销售成本根据销售单来确 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月初把暂估全部冲回 借:库存商品、(负) 贷:应付-暂估(负) 来多少发票入账多少 借:库存 进项 贷:应付 本月又是 统计供应商未开票的 借:库存商品 贷:应付-暂估 就是这样滚动,我们的账是税务查过,审计公司审过的,没有税务风险 收入也是这样的处理,截止月末暂估未开票收入,下月全部冲回,开票单独做,下月又是截止月末暂估未开票收入,每月滚动。

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你好 4月支付1-3月水费,没有收到发票 借:其他应付款,贷:银行存款等科目 5月收到发票 借:管理费用等科目,贷:其他应付款
2021-06-02
借应交税费、应交增值税借管理费用负数 按发票的数额来填写。
2024-06-07
你好,这个是4000,能够用一年吗?
2025-03-10
借应付帐款贷利润分配未分配利润3万 利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款。
2025-02-05
您好 借成本费用,科目 贷银行存款 应付账款
2020-12-03
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