同学您好,需要在第33行账载金额填报负数来做纳税调减。

老师,企业所得税汇算清缴纳税调整,需不需要同时调整做以前年度损益调整,调整资产负债表?
做汇算清缴时,企业资产减值转回了,在填列纳税调整项目明细表时是填负数吗
学堂老师,汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【222631.09】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实,实际是,我在A105090表里已填写,问一下老师如何操作呢?
老师,请问账上资产减值损失8240935,其中4290000在税务备案可以税前扣除,年度利润表上没有资产减值损失科目,直接在利润总额里面体现的。所得税汇算清缴主表填在了资产减值损失8240935,105090表填4290000调增0,纳税调整明细表第33行填3950935,调增3950935。但是系统提示第33行和主表第7行不一致
汇算清缴提示,A105000纳税调整项目明细表中 33栏 资产减值准备金和年度纳税申报主表资产减值损失金额不一致,应该怎么修改。 在主表 信用减值损失为-1800,在附表资产减值准备金为1800
现役军人需要个税汇算清缴吗
#提问#请问老师洗浴中心招待客户用的吃的记销售费用—业务招待费进行汇算清缴纳税调整吗?为啥那个那个纳税调整表系统带出来有管理费用招待费的数,没有销售费用招待这个数?谢谢
朴老师,产品的标签生产款是计入产品成本还是计入销售费用?
刚拿回一家新账,他家应收账款-A公司是贷方余额,我应该怎么录入期初数据?
老师您好,上一个合同发生了质量我们给客户的质量赔偿款,要在这个合同里抵减货款,但是还在合同中标明了赔偿款是多少,这个怎样操作开发票是合规的
公司可以做企业法人吗?法定代表人肯定是自然人个人,法人呢?可以是公司不?
老师您好,请问老师我们加工环节中,有余热,做了这个余热发电,产生了蒸汽,这个蒸汽每个月销售200万,这个成本怎么做
文化公司收个体户的设计类发票有风险吗?业务真实
26年的个税预缴迟了几天缴税会产生滞纳金吗,还是汇算清缴迟了后才会产生滞纳金?
买来未使用的机器,需要计提折旧吗?有哪些情况无需计提折旧?