行业上计提的准备金通常属于暂时性差异。这是因为准备金在会计上可能已经计提,但税法可能不允许其在当期扣除,从而导致账面价值与计税基础之间产生差异。 纳税调整处理 第一年纳税调增:如果计提的准备金在税法上不被认可为当期可扣除的费用,则需要在计算应纳税所得额时进行纳税调增。 第二年纳税调减:如果未来期间这些准备金被实际使用且符合税法规定的扣除条件,那么在使用当期可以进行纳税调减

某企业2019年度利润总额700万元,发生的交易和事项中,会计处理与税法规定存 在以下三项差异:(1)以800万元成本购入的某项交易性金融资产,2019年末其公允价值为900万元。此项会产生万元的暂时性差异,对利润进行纳税调整万元。(2)企业因售后服务等原因于本年度确认了100万元的预计负债。此项会产 生万元的暂时性差异,对利润进行纳税调整万元。(3)期初存货800 万元,当年计提了50万元的存货跌价准备。此项会产生万元的暂时性差异,对利润进行纳税调整 万元。
某企业2019年度利润总额¥7,000,000发生的交易和事项中,会计处理与税法规定存在以下三项差异以¥8,000,000成本购入的某项交易性金融资产2019年没其公允价值为¥9,000,000此项会产生多少万元的什么暂时性差异对利润进行纳税调整多少万。元二企业因售后服务等原因与本年度确定了¥1,000,000的,预计负债此项会产生多少万元的什么暂时性差异对利润进行纳税调整多少万元期初存货¥8,000,000当年纪提了¥500,000的存货跌价准备此项会产生多少万元的什么暂时性差异对利润进行纳税调整多少万元。
32、某企业2019年度利润总额700万元,发生的交易和事项中,会计处理与税法规定存在以下三项差异:(1)以800万元成本购入的某项交易性金融资产,2019年末其公允价值为900万元。此项会产生__万元的__暂时性差异,对利润进行纳税调整_万元。(2)企业因售后服务等原因于本年度确认了100万元的预计负债。此项会产生_-万元的__暂时性差异,对利润进行纳税调整__万元。(3)期初存货800万元,当年计提了50万元的存货跌价准备。此项会产生__万元的__暂时性差异,对利润进行纳税调整__万元。
u某公司执行企业会计准则,企业所得税税率为25%,能够持续经营。如果发生亏损,预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额来利用该可抵扣的亏损。假定在相关业务中不存在永久性差异,此前没有产生过暂时性差异(时间性差异)。各年相关资料如下:1、第1年应税亏损80万元,没有产生其他暂时性差异;2、第2年预计实现利润总额40万元,本年没有产生除上年度结转亏损之外的其他暂时性差异;3、第3年预计实现的利润总额6万元,计提30万元的坏账准备;4、第4年预计实现的利润总额为70万元,转回第3年已计提的坏账准备10万元。请根据以上资料,编制会计分录。
u某公司执行企业会计准则,企业所得税税率为25%,能够持续经营。如果发生亏损,预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额来利用该可抵扣的亏损。假定在相关业务中不存在永久性差异,此前没有产生过暂时性差异(时间性差异)。各年相关资料如下:1、第1年应税亏损80万元,没有产生其他暂时性差异;2、第2年预计实现利润总额40万元,本年没有产生除上年度结转亏损之外的其他暂时性差异;3、第3年预计实现的利润总额6万元,计提30万元的坏账准备;4、第4年预计实现的利润总额为70万元,转回第3年已计提的坏账准备10万元。请根据以上资料,编制会计分录。
请问客户是外地的没钱给的外地房子,房子发票入公司固定资产—房屋吗?要交房产税吗?
老师,您好~想咨询下,股东在两家公司同时领取工资,如果一家已经为他交了社保,那另一家可以不交吗?还是说,必须交个工伤险。
您好,我是小规模纳税人,想问一下企业买回来的玛瑙再再卖出去,买进和卖出需要征收消费税吗
老师,和我们没有关系的一个国有企业无偿划转给我们一个房屋,没有过户,我们再用他投资给我们的子公司,我们需要怎么做账,都交什么税呀
个体户和企业的区别?
安保公司,小规模纳税人,她问我外账,增额缴纳会不会,我没有做过外账,心里没有底,这个要怎么和他老板沟通,获得这份工作,然后账务处理需要学习那个板块。我买的是那个8年的VIP
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
您好,公司收到租赁费用发票800万,如何入账
老师,个税申报社保补缴的1-8月我也要按不同的养老,失业分别和9月的加在一起申报啦
老师,我是人力资源公司,用差额征税的,已备案,现在中标另外一个项目短期货站,就是每个月收到员工工资一个人是4500实际发放给员工工资是1500,对方需要专票,我这边一直都是代收代发开的是差额征税的普票,就算专票是管理费5%的税率,现在这个项目需要开专票我开票是需要6%?账务处理和发票麻烦您教教我,谢谢
第二年准备金没有被实际使用,只是冲回以前年底计提的费用呢
你好,没有被实际使用,如果是冲减之前的,那么应该去更正之前的汇算。
行业规定是第2年冲回,还要去更正第一年汇算?
你好,这个要看是什么原因重回,如果是第一年的做错了。要重回,那么就要去更正,如果本身不用发生了,1年没有计提错,只是后续不需要做。调减就行