是的,可以在另外一家不交的

请问我公司要招聘一个工程人员,但他是有在另一家公司工作的,也有在那家公司交社保,我们以发工资的形式发工资给他,正常交个税,但因为社保在同一个城市已经交了,我公司是无法交的,那社保局会说我们没交社保吗?这种可不可以?
老师你好,我想咨询一个问题,我有这边有一家公司有ABC三位股东,AB两位股东是法律上的股东(也就是在工商登记的),C股东不是在工商登记的,但是他在公司投资了20万元。如果注销可以不经过C股东同意吗?这20万还未还给C股东
老师咨询个事情,我们和另外一家公司同时租了二房东的房子,电费,水费开票抬头都是新安江股份经济合作社的,因为没有产权证不能变更到公司名下,现在我们要交点交费和水费,如果我们公司全额交了电费水费,那另外一家公司的电费费用交给我们,我们能开发票给他们吗。
#提问#老师如果同时在两个公司上班,交保险还是在原公司(每月有2000元工资)交,第二家公司(每月工资8000)不交社保可以吗?从哪个公司交社保就得从哪个公司扣个税吗?怎么做比较合理?第一家公司工资少扣个税的话怎么扣?
比如A公司投资B.C.D三家公司,a是A的员工并拿工资交社保,也是B的法人,然后a同时管理B.C.D三家公司业务,盈利了,a要拿BCD三家一半利润,那CD两家的利润他怎么拿,又不是股东,给他再发工资吗?还是可以合并在A公司里拿工资奖金,等年底分红了,A拿走BCD三家的全部分红,然后在通过A公司给a发奖金
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
老师,另一家需要交工伤险吗?
可能会要求给交工伤保险的
老师,如果按照劳务报酬申报,不需要;按照工资薪金,类似于非全日制用工,所以公司需要再交个工伤保险,这样吗?
是的,就是那样子的