在开具红字信息确认表时,单价和金额通常应选择不含税
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师,8月我司开了一张发票,对方已经抵扣,12月对方发现货物型号开错了,开了红字信息表,我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致,总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元,税额多了0.03元,这个有影响嘛?
老师您好, 我在申报增值税时弹出比对结果不通过通知,具体如下:比对结果信息 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额336693.31的2%,请确认填写是否正确。 我只是导入了发票汇总信息和一些无票收入,本期应纳税额减证额是系统算的,请问要怎么调整呢?
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
老师,请问,销项税额200万,进项税额130万,其中130万进项里开了三张红字发票信息表,18万,这18万已经做了相应的红字凭证,账上显示进项已经少了18万,进项税额是112万,但勾选认证的金额是130万,我已经在报表里面做进项税额转出了,现在就是结转税金分录我不会,请问老师帮我做一下我看看好吗?谢谢
老师业务量减少会导致资产总计减少么
厂区绿化用营养土可以抵扣吗
展会费,展会费,属于业务宣传费吗,展会费我们公司是买一个参展的名额
老师。我这个应付工资应该是32194,但是有615是电源挪用了,然后的话从工资里面扣出来的。这个怎么进行账务处理。也就是说这个615元的话是门店收到的门店现金。
老师,A公司25 %的股东由于企业长期亏损净资产为负,想退出股份,认缴出资额75万,已实缴25万,余50万未缴纳,还在期限内,已和B公司达成协议,本次股权转让B不用支付价款,在认缴到期前缴纳50万,这样B公司应该怎样申报印花税、怎样做账呢,谢谢
老师,你好,我们有个员工签订的是劳务合同,但是每月还是按照考勤工资表造册发放工资的,这种情况个税申报是按照工资薪金还是劳务报酬来申报?
材料拿货价一个12 材料拿货价一个100在材料_个12 市场上卖的是50还要电费杂七杂八人工请问怎么算?
请问去年劳务公司,差成本发票,能不能现在办个体工商户,开成本发票给劳务公司?
老师,请问注册家族公司/集团公司有什么要求吗?或者说实操是如何的?
筹建期交的房租在营业期需要摊销嘛