你好,这个你写个说明让,让老板确认,然后计入营业外收入。
老师,我们有2个公司,老板另外一个公司给客户的付的预付款,现在退回到我们这个账户上了,我怎么做账呢
老师你好 我这边之前付了一笔材料预付款 现在材料不用了 对方公司需要把钱退给我们 但是他们那边用另外一个公司给退 这种情况怎么处理
客户应收账面余额还剩500预付款在我们这,我们给他发了600元的辅料,但是这个辅料没有入账,我又要把他预付的500减下来,怎么做凭证,贷方入应收账款,借方记什么
您好,我们预付款给客户一笔200万货款,但是我们不提货了,客户也不退款,后期我们会付违约金,那我们应该怎么处理税务局那边的资料。
合同签了3000万,我们完成开票收货1900万,预付2000万给供应商,我们却不提货了,对方也不退款,1000万的预付款相当于违约金了,现在解除合同,那我们怎么应付税务局那边,我们要准备什么资料
老师,我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资,但是我对公转账了用途还写了占地费,这种情况应该怎么整呀
请问老师,补缴了2022年到2024年的增值税,借方计入什么科目?,贷方银行存款
像平常所说的年度汇算清缴这个年度是指会计年度吗
20年企业所得税工资调增25万,报表改好了分录要怎么做
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,账载金额资产原值是96万,那税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?,
去年的外销已开票确认收入,今年说要转视同内销,这个发票需要重开吗?去年已确认收入,现在增值税申报表应该怎么填写
固定资产一次性扣除,汇算清缴,去年享受了加速折旧,今年这个资产,税务折旧这块填0这个表过不去了?
汇算清缴是调整当期多交所得税,是所得税费用,然后其他流动资产吗
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
我们公司的老板这个说明就可以了吗?
不需要对方确认的?
你好,你不是已经联系不上了吗?你如果要对方确认的话那你就只能先挂着
我想确认的是是否必须对方确认才可以处理,还是我们公司老板确认就可以了。
你们自己公司确认就可以。
好的,谢谢!
你好,不用客气的了。