同学,你好 不行,需要原路退回

老师,我想问下,我们公司之前把材料买来放在我们另外的一个公司里面,让他们帮忙我们加工,我们现在又不用给他们加工费,但是放在他们公司的材料被我们这边之前的会计一下领用完了,现在他们加工的东西发给我们我没有办法入账,怎么办
老师请问一下公司跟公司签订借款洗协议了,但是付款给第三方收款这怎么入账呢,然后就是我公司没有钱付材料款了,向另外一个公司借款然后这个公司直接把款付给第三方了,我们这边收到材料入库了,这笔怎么入账冲账呢
你好,我们公司有几笔材料是15年进的,也对公付材料商款了,但是近几年没合作了,对方也一直没有给开发票,后期应该也不给开,这种情况我们公司该如何处理
老师,你好,有这个一个情况,供应商以贷款名义给我司付了货款,货款金额是100w,但是对方贷款名义支付货款是300w,剩余200,我们这边要退还给他们。又不能直接公对公退,这种情况怎么处理。
老师,你好,有这个一个情况,供应商以贷款名义给我司付了货款,货款金额是100w,但是对方贷款名义支付货款是300w,剩余200,我们这边要退还给他们。又不能直接公对公退,这种情况怎么处理。
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。