同学,你好 不行,需要原路退回

老师,我想问下,我们公司之前把材料买来放在我们另外的一个公司里面,让他们帮忙我们加工,我们现在又不用给他们加工费,但是放在他们公司的材料被我们这边之前的会计一下领用完了,现在他们加工的东西发给我们我没有办法入账,怎么办
老师请问一下公司跟公司签订借款洗协议了,但是付款给第三方收款这怎么入账呢,然后就是我公司没有钱付材料款了,向另外一个公司借款然后这个公司直接把款付给第三方了,我们这边收到材料入库了,这笔怎么入账冲账呢
你好,我们公司有几笔材料是15年进的,也对公付材料商款了,但是近几年没合作了,对方也一直没有给开发票,后期应该也不给开,这种情况我们公司该如何处理
老师,你好,有这个一个情况,供应商以贷款名义给我司付了货款,货款金额是100w,但是对方贷款名义支付货款是300w,剩余200,我们这边要退还给他们。又不能直接公对公退,这种情况怎么处理。
老师,你好,有这个一个情况,供应商以贷款名义给我司付了货款,货款金额是100w,但是对方贷款名义支付货款是300w,剩余200,我们这边要退还给他们。又不能直接公对公退,这种情况怎么处理。
老师好,购置固定资产类的是计入经营成本还是哪个科目,抵扣当期的利润吗
老师,内账,两个人合伙做加工,之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润,这个咋跟他们解释? 那么算利润他最后还要加进的原材料的成本,也对是吧?咱正常内账库存原材料不算利润里是吧,只是破产清算才算是吗?我只是觉得他们弄的怪怪的,光感觉哪不对
老师,我想问下,我们出口企业,2025年我还有12月份的500多万的报关单留在了2026年1月份开了,导致2025年确认收入少了,但是我2025年年初还有,200多万是2024年的12月份报关单,当时因为报关单出来晚,开到了2025年,现在我想调整2025年收入,所以将开在2026年的报关单500万,减去开在2025年年初的报关单200多万差额进行调整汇算时收入,请问可以吗?要是税务问我该怎么怎么解释
老师,内账,两个人合伙做加工,之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润,这个咋跟他们解释?
老师,新年好。请问公司购买土地,建设厂房时采购的原材料和相关费用算经营成本吗,在计算经营利润时是不是要算上这部分。谢谢!
老师,我如果换一个电脑,电子税务局里面的发票信息我还能看到吗
收到代扣代缴个税的三代手续费计入其他业务收入,没有给办税人员奖励也就是没有对应的支出,也不用结转其他业务成本了吧?
朴老师,电商平台提现是只能提到公户吗??其他个人私户是否可以提现?
老师,请问,财务系统上挂的负数的税调了后,税局的现金流量表有点变动正常吗
老师,新年好!比如2025年12月开入的增值税专用发票,在2026年1月勾选抵扣,这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月?