可以在 5 月申请出口免退税申报。所属期选 202505 ,5 月申报第一笔批次填 001 正确(按当地税局要求和系统规则
你好,请教一下,去年新开的外贸公司,出口了三个单证,但是今年1月份才开销项票出来,出口退税也没有申报到,请问是不是今年4月份就需要把上一年出口的全部办好退税,下个月5月份就不能申报到了,是这样吗?
请问下老师 l我们是出口退税企业,例如9月份申报期内申报出口退税,一般都是开票日期为8月的,8月开票的按正常也进行了入账工作。我想问下例如9月初收到开具的发票,可以在9月的申报期内进行申报出口退税吗?但是有个问题就是9月开的发票正常做账是做的9月对吗?不能做到8月吧?
我们是一家南京的外贸企业,2月份已经出口,然后采购发票已经勾选退税。然后3月份银行已收汇,请问,我们需要给国外客户开销项发票吗?还有就是我4月份申报还是5月份申报也可以。
问题1生产企业如果在4月有一次出口 确认收入,因进账不够,5月没申报退税,想在6月申报退税,同时5月还有一比出口确认收入 也在6月申报退税,那申报退税的时候所属期填写哪个? 问题2 如果想用当月一号的汇率作为记账的根据 收到款和确认收入和运费都是按本月一号的汇率么?那有同一笔外贸业务跨月付给国外的电汇手续费也是确认收入的一号的汇率么?
老师好,生产型出口企业,免抵退申报汇总表的第一项:免抵退出口销售额(美元)是以哪个销售额和哪一天的汇率折算成美元的呢?例如:6月申报5月的出口退税,5月所开的出口发票里有部份是4月的报关单在5月才回来,出口发票里同时有4-5月的报关单。我要以哪个汇率来折算成美元呢。
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录