借:应交税费-增值税-进项 借:财务费用 负数
7月份的银行手续费价税合计484元计入了财务费用手续费已入账借:财务费用484贷:银行存款484,年底开了银行给开了手续费的发票。要冲销之前的账务重新做吗
之前每一笔银行产生手续费都已经入账借:财务费用-手续费贷:银行存款现在快年底了找银行统一开了普通发票,那么这发票该怎么入账
银行手续费之前已经用银行回单入账了,现银行开具了手续费发票如何入账
老师,请问之前银行扣手续费时借财务费用贷银行存款。现在收到手续费专用发票,已经抵扣勾选了,怎么入账呢
前面已经记入财务费用-手续费,现在收到银行手续费专票怎么写分录?
老师,劳务人员借公司的钱,后期分期从劳务费中扣除,哪劳务费开票金额是扣除前的还是扣除后的金额?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入
请问老师,我们公司去年员工报的工伤,今年社保基金款打到公司公账了,怎么做?去年员工医药费老板私人付了
厂家给的返利只能充成本吗?
老师你好,小规模纳税人,开出销售发票时做,借:银存,贷:主营业务收入,应交增值税。30万之内增值税减免,做,借:应交增值税,贷:营业外收入。你看对吗
老师汇算清缴时,涉及限额扣除成本费用项目,刚好这些成本费用项目里有些汇算清缴前,未取得发票。那限额扣除时已经调增的金额,和无票支出部分在其他行调增部分,会重复调增纳税吗?老师,我这里有点懵
其他应交款这个科目,可以用来核算社保费吗?具体怎么核算?
请问,12月份开的专票,说是超过3个月了,现在要让我们冲红再重开。什么都不变,这是基于什么考虑呀?谢谢
公司购买黄金送客户,可以公司不代扣代缴个人所得税,客户自行申报可以吗
老师,汇算清缴这折旧表资产计税基础填什么数?资产原值吗?
没明白,贷方呢
之前就借财务费用,贷银行存款
你可以这样做 借:应交税费-增值税-进项 贷:财务费用
只取增值税税额?
是的,后期取得发票只调整增值税
小规模公司也不能抵减进项税增值税呀
那个就不需要再做账,直接把发票贴在原来的凭证后边
合并金额取得的发票呢?对应月份任意财务费用的凭证都可以吗
附在上年最后一张手续费凭证后边就行