你好,最好与账上保持一致
老师2020年固定资产台账上的原值和资产负债表一致。就是累计折旧不一致了,已经不知道怎么弄了
上一个会计是2022年2月份走的,21年报表不同,她就把差额做到累计折旧里面,让报表平掉,现在汇缴清算,我发现固定资产累计折旧和资产负债表不一样,要调整正确的金额,报表有不平,我现在要怎么弄呀?
老师,麻烦问一下我所得税汇算清缴时资产折旧,摊销调整表我之前就是账载金额和税收金额一直就不用调整,而且累计折旧的金额和资产负债表累计折旧年末减年初也一致,但是我去年有个大的固定资产清理了,这样就导致我累计折旧年末比年初少,那这样我怎么填汇算清缴中资产折旧和摊销这个表呢?
我的帐上和我固定资产表格里面固定资产原值和折旧额都对不上怎么回事啊,账上原值更大,累计折旧也大一些
老师我汇算清缴的时候发现资产负债表和我导出来填的固定资产折旧明白表的资产原值不一致,上面显示税务风险低,我需要调吗,我看见22年的汇算清缴之前会计做的也是不一致
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
老师,市场组合的风险收益率=
老师,5月2号收到对方开过来的发票,5月10号对方红冲了 这2张发票,可以不做分录吗?
老师,汇算清缴要退多缴税款43000多元,在电子税务局申请后被退回,说要携带相关资料去营业大厅办理,这个相关资料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,没关系,这个钱不多,如果很多的话,就把这个钱给老板借:其他应付款贷:银行,这样老板好开心呀管理公司不是一个老板,有多个股东
老师中途建账差额不想填未分配利润,因为是内账,填到其他应付款,就当是欠老板的也不行啊,因为最终这个其他应付款冲不平啊
实际工作中的印花税是怎么交的啊?
老师,中途建账科目差额不想填到未分配利润,怎么设置一个往来科目啊,比如银行存款500.其他应收款100,其他货币资金300然后对应的900填哪里
老师他这边之前的账也不是我做的,我看见几年之前的账上面和报表就是不一致了
前面的不用管了,后期申报,还是要保持一致
好的,但是我没有找到固定资产折旧表和资产负债表上面哪里不一致
看总数,总金额是否对得上
老师我看下,账上面是年底12月的固定资产不统计,但是报表里面的12月固定资产是加上的,所以导致不一致,那我现在应该怎么填呢
资产负债表上的固定资产原值 ,与固定资产模块中的固定资产原值 ,不一样 ???
是的,但是以前他这边就是不一致的
以前也没有卖过固定资产什么的
也没有卖过固定资产,还不一致,只能推断为填写错误