您好,直接把税负加上就可以
老师上午好,我们预收客户电费,然后再按季度一起支付给供电单位,中间有价差收益,会计实务应该怎么处理?供电单位给我们的发票已经开具,款未付
老师,公司是经营不动产租赁的,我们租了3层写字楼然后再出租出去,我们收取的停车费会溢价收取,例如我们按300一个月交给物业,然后客户按400交给我们,我们可以给客户开停车费这个类别的发票吗?
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
老师,我们公司是供热企业,正常是门店按29收暖气费,居民按25收暖气费,现在就是对于单位的开票,有个问题,像开发商没卖出去的居民房子,开发商是按25的单价把钱交给我们的,但是这开票怎么开合适,开发商要求抬头是公司,是公司的话就要上税,上税的话应该按29收取暖气费
老师,收到的电费发票,电费是价税合计收取的,我们现在再按价税合计开出去,不亏本,税费该怎么像客户收取
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
老师,市场组合的风险收益率=
老师,5月2号收到对方开过来的发票,5月10号对方红冲了 这2张发票,可以不做分录吗?
老师,汇算清缴要退多缴税款43000多元,在电子税务局申请后被退回,说要携带相关资料去营业大厅办理,这个相关资料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,没关系,这个钱不多,如果很多的话,就把这个钱给老板借:其他应付款贷:银行,这样老板好开心呀管理公司不是一个老板,有多个股东
老师中途建账差额不想填未分配利润,因为是内账,填到其他应付款,就当是欠老板的也不行啊,因为最终这个其他应付款冲不平啊
实际工作中的印花税是怎么交的啊?
老师,中途建账科目差额不想填到未分配利润,怎么设置一个往来科目啊,比如银行存款500.其他应收款100,其他货币资金300然后对应的900填哪里