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老师上午好,我们预收客户电费,然后再按季度一起支付给供电单位,中间有价差收益,会计实务应该怎么处理?供电单位给我们的发票已经开具,款未付

2021-07-03 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-03 10:26

你好,借银行存款贷,主营业务收入应交税费。 收到的 支付的借主营业务成本贷应付账款

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快账用户4493 追问 2021-07-03 10:27

我们是酒店行业,电费不是我们的主业

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齐红老师 解答 2021-07-03 10:28

其他业务收入和其他业务成本里面。

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齐红老师 解答 2021-07-03 10:28

把主营业务收入改成其他业务收入,借银行存款贷其他业务收入应交税费。

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齐红老师 解答 2021-07-03 10:29

借其他业务成本贷应付账款。

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快账用户4493 追问 2021-07-03 10:30

当我们收到客户预存的电费的时候,就确认收入吗?

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齐红老师 解答 2021-07-03 10:34

当月能消费了吗?月底的时候能消费了吗?

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快账用户4493 追问 2021-07-03 10:48

我们是先按月收客户的钱,然后是按季度抄表,三个月抄一次表,三个月支付一次

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齐红老师 解答 2021-07-03 10:51

电力局那边知道你使用了多少吧。

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快账用户4493 追问 2021-07-03 10:53

抄表的气候才知道我们一共用了多少电,这个客户和我们的电表是分开的

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齐红老师 解答 2021-07-03 10:54

也就是你通过电力局那边能知道对方用了多少电的话,你自己做收入用了多少?你做多少的收入预存的用不完的,做预收账款里面。

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你好,借银行存款贷,主营业务收入应交税费。 收到的 支付的借主营业务成本贷应付账款
2021-07-03
你好这个可以,这么写可以
2021-07-03
你好 ;  意思你们是做了转售电费 给下属单位的意思。赚取了差价吗 
2021-08-18
写字楼(无差价) 支付水电费给供电、供水部门时 借:其他应收款 —— 写字楼各单位 贷:银行存款 从写字楼各单位收取水电费 借:银行存款 贷:其他应收款 —— 写字楼各单位 小区(有差价) 支付水电费给供电、供水部门时 借:主营业务成本 应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 向小区住户收取水电费 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额)
2025-02-14
你好,借以其他货币资金,贷,主营业务收入,应交税费,即使不要发票的,你需要做收入,然后支付给供电局的。借主营业务成本,贷银行存款。
2024-03-26
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