你好; 那你就做账 借应付职工薪酬 -工资5000贷 其他应付款 -欠款 3500 ; 银行存款 1500 ; 借其他应付款-欠款3500贷银行存款3500 。 要有一个协议 。 员工认可才行的。 你 工资表正常做5000应发 ; 其他扣款里面 写3500 实发1500

老师我们这边公司有中秋薄饼习俗,像这种状元有奖励300元,其中有一个是老板朋友不是我们员工薄饼到300元,这个做账会计分录怎么做呢?
老师,请问一下,我们公司有一个员工把货做坏了,老板扣他钱,后来他不上班了,是7月份工资,但是老板没给他付工资,现在这个员工要工资,老板叫现金会计给他转账1500元,请问老师分录怎么做?急急
老师你好,请问一下,我们公司有个员工欠朋友钱,现在这个朋友认老板说话,从这个员工工资扣款,这个员工每月工资5000元,老板说从这个员工5000元扣3500元给这个朋友,请问老师这个分录怎么写?还有工资表怎么做呀?急急
你好,老师,2月份工资应发工资23954.85,个人社保1056.87,实发工资22897.98,另外有个朋友过账,为了交社保,做工资5000元,个人社保扣352.29,这个内账怎么计提和做分录呢?
老师早上好,我们有一个员工借了公司的一万元钱,老板同意每个月从工资里面扣一千来分期还款。请问一下老师,我在做工资表的时候要不要列出扣除的这个一千元出来?还是应该怎么做?
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,扣的这个3500元怎么走银行发呀?
你好; 到时你们直接转给个人就行了。 你们要有三方协议就行了
老师,老板可能先麻烦,不可能给他欠三方协议的?还有个人所得税里面数字与工资表数字不符?
你好; 工资表做的是5000 ; 你按5000来报个税 这个怎么会不一致 ;
老师,我意思说工资表是5000元,但是实发是1500元,所以银行存款是1500呀?老师,那个人所得税里面报5000元不是报1500元是么?
你好 ; 跟你银行没有关系。 你报税个税按你应发工资 不是看银行存款发了 多少的实发工资来报 ; 按5000来报哦。
老师,我们工资是从银行发的,我们老板直接把5000分成1500这个员工,3500元从发的工资表里面直接用员工账号发给他,老师,这样行么?
你好 ; 可以的。 看你们自己 。 怎么发都可以 。只要总的金额是5000元 与你申报个税 没有差异就行
好的,感谢老师耐心回复!
没事的; 希望能帮到你