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老师,总公司有几个员工是在分公司发工资,我都合并一起计提发放了,但是这些工资后面清算往来是总部承担的,要挂其他应付款-员工工资,我要怎么改分录啊。

2022-11-09 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 09:16

你好,总公司承担的是给支付给你还是直接支付给职工?

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快账用户3689 追问 2022-11-09 09:17

分公司先垫付。后面清算时总公司走往来付款给分公司公账。

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齐红老师 解答 2022-11-09 09:18

你好,借其他应收款贷银行存款,收到的时候借银行存款贷其他应收款。

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快账用户3689 追问 2022-11-09 09:21

老师,可是我已经全部合并在一起付款了,现在是需要从这里面把几个员工的工资调整出来挂在其他应收款-员工工资里面去。

老师,可是我已经全部合并在一起付款了,现在是需要从这里面把几个员工的工资调整出来挂在其他应收款-员工工资里面去。
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齐红老师 解答 2022-11-09 09:23

你好,你一块提到你单位的吗?如果是的话,红虫就可以当挂往来。

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相关问题讨论
你好,总公司承担的是给支付给你还是直接支付给职工?
2022-11-09
你好      这个是现金红包的话应该做 :计提:借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬 贷: 其他应付款-往来公司  ; 怎么还要做 社保和公积金科目 ?   
2021-03-16
您好,这部分发工资了就可以冲销了,在发工资的时候冲销对应的其他应收款
2021-12-10
是的,那你就将发出去的工资调出成本,挂到往来
2021-09-06
你给对方开劳务派遣的发票吗?
2021-08-16
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