你好,查不到原因吗?如果是的话,借银行存款贷利润分配未分配利润。或者营业外收入。
以前年度外账把预付款的借贷方向搞错了,现在要怎么调回来呢? 本来是借:预付款64.8,记成贷预付款64.8了,但是银行余额后面不知道怎么也对得上,现在就是预付款贷方有余额,我应该要怎么调整呢?
老师,18年会计账做错,挂错,2021年找到原因,银行余额一直对不上,原因就是18年没发生业务,他们银行出了4800,借,主营业务成本4800,贷,银行存款4800,现在2021年调整18年数据,直接冲18年数据,18年数据年报已报,现在18年中调整,最后调整后18年会计报表利润表有变动了,我不想18年会计报表利润表变动任何数据,资产负债表变动都可以。按道理调整后借,银行存款4800,贷,主营业务成本4800,但是,我想借:银行存款4800,贷方挂在往来账科目,这种,贷方挂在往来账科目应该挂什么科目合适,老师
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,请问一下,销售收入没有开票给对方,合同总金额288000,收到款86400,借:银行存款 86400,贷:预收账款86400,接下来怎么做分录?借:应收账款201600,贷方不知道什么科目
老师,收到像其他公司的借款做注册资金用,当时借银行存款,200万,借:实收资本200万,后来归还借:其他应收款:200万 贷:银行存款200万,现在和对方的往来账不一样,往来我怎么调平
申报单位员工个税,填写工资薪金那步,员工工资每月不会超5000元,社保个人承担那部分金额是否可以不填写
老师,如果公司办理了收付款二维码,对方是公司,打款过来后网银或者手机短信会不会实时到账的?
老师你好!固定资产入库,到计提折旧,报废,分录怎么做
来个确定性老师,建设应急救援基地项目,有两部分组或,1、建设1栋办公楼,2、消防车20台,价值金额1亿,想问下,消防车于2025年2月25号验收完,消防什么时候入固定资产?什么时候计提折旧?消防车还是入在建工程,等到为公楼建设完,一起转固?
老师,您好!请教 工业制造业企业,原材料委托外厂加工产品入库,的账务处理,请指教!
请问老师,工商年报中的纳税总额都包括哪些税?
老师,购买纸巾,老板办公司用的,计入什么科目
支付土地出让金自建的厂房投入凭证包括哪些?
老师,现在5月份申报4月份的工资,有个员工4.17号离职了,离职当天就给他支付了4月份的工资,请问我5月份申报个税的时候要申报吗?
老师请问下,高新产品收入归集总额与所得税申报填入的高新收入金额不一致,要怎么解释?影响大不大呢