之前的分录是怎么做的?

老师,如果暂收款项用了零余额账户用款额度支付了,本来应该用银行存款支付,不用做预算会计分录,现在用了零余额账户用款额度,预算也得做,会计分录1 借:银行存款 贷:其他应付款 会计分录2、本来应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 这2个不用做预算会计 但现在是 借:其他应付款 贷:零余额账户用款额度 这样会计分录2就得做预算会计了,后期该怎样处理呢?
付款 借:预付账款 602030 贷:银行存款602030 收到发票 借:库存商品/应交增值税进项44702 贷:预付账款 44702 收到退货款 借:银行存款562025 贷:预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账,因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
以前年度外账把预付款的借贷方向搞错了,现在要怎么调回来呢? 本来是借:预付款64.8,记成贷预付款64.8了,但是银行余额后面不知道怎么也对得上,现在就是预付款贷方有余额,我应该要怎么调整呢?
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
老师,请问如果其他应付款挂账30万左右,可以做借:其他应付款,贷:实收资本嘛?
老师 我们委托别人代加工的 这个做在什么科目呢
老师,23年仓房门密封堵改造项目竣工,质保金和尾款19000现在才付,付质保金和尾款怎么做账?
老师,个体户查账征收。三季度开票24659.82的金额发票,价税合计是24906.42元,25年12月份开具一份价税合计总金额24900的发票,金额24653.47元,税额246.53的发票,我申报预缴季度个人经营所得季度申报时,收入成本分别应该填写多少金额
请问老师,之前老会计做账,发出商品科目余额是16万元,我能直接结转成本吗?
1月份申报个税,所属期是12月份,应该是11月份的工资,是不是这样理解的?我公司24年12月份成立的,4月份才营业,我一直这样操作的,比如12月份申报所属期11月份,按11份工资申报,现在我想调整,能不能这个月直接0申报
老师,营业执照想改法人能改吗
对方开具专票固定资产凭证我如何做账,不能抵扣报税如何处理,这种专票可以留底3年,3年后甲方升级为一般纳税人后我在抵扣可以吗
@答疑晓晓老师 老师我这里是新办企业矿山劳务总承包,注册一般纳税人因甲方只要求开具3个点税票,税务核定简易计税方式,对于固定资产投入供应商开具专票是不是都不能抵扣,都需要进项税转出吗?
1丶2018年甲公司购买乙公司农商行股权1300万,每股1.3元共计1690万,长期持有为目的占比3.56%,公司账上做的长期股权/农商行,可以吗?2、期间2018年农商分红转增股本数量增加100万股,转后共计1400股,如何做账?,
借预付账款贷银行存款吗?
正确的应该是借银行存款贷预付账款,是这个意思吗?
以前是外账公司做的,年初账务拿回来,上个会计自己又做了一个账套,只有一笔余额在,她跟我说是以前外账搞错借贷方向了,但是我也没查到以前的分录
正确的分录是我写的那个吗?
应该是的
借预付账款贷利润分配 做这个
借:预付款64.8,贷:利润分配-未分配利润64.8吗?
你好 对的 是这么做的