咨询
Q

月末结转后要怎么核对账务好一些,可以快速找出对错,请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢

2025-05-17 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-17 20:03

同学你好,我给你解答

头像
齐红老师 解答 2025-05-17 20:13

我的建议是,不要等结转后,才找错与对, 而是,自己列一个清单出来,上面列明,每个月哪些个科目,一定要进行核对, 还有,把公司用到的会计科目,代表什么意思,全部写出来,后续做凭证时,把它当作是一个标准,遇到这个费用就计入对应的会计科目,做到月月年年  一样性质费用,就统一到一个会计科目里,这样后续分析时,就会有参考性。 上面两个, 我举例说明

头像
齐红老师 解答 2025-05-17 20:15

对账清单 1。工资:应付工资余额=工资计提表 实发工资 2。银行存款, 余额=银行对账单余额 3。库存现金,余额=手头的现金 4。增值税,进项税=认证的发票进项税 等等 一定是这些个分录做完,就核对,不要等到结账结束 对

头像
齐红老师 解答 2025-05-17 20:17

会计科目说明 1。 办公费:包括:印刷费/签证费/纸/ 2。通信费: 网络费/电话费/手机费 等等, 列出来后,月月按照这个标准去入账,

头像
快账用户7925 追问 2025-05-17 20:22

你的意思,你每个月,哪个科目余额是多少,然后后面计入了什么费用,余额又变了,在电子表格就有有反应吗?然后对一下软件吗

头像
齐红老师 解答 2025-05-17 20:34

不是这个意思, 担心,把账务作乱了。比方说, 一根笔 这个月计入办公费。下个月计入杂费, 这样的话,每月的费用因为计入科目不一样。导致分析不平衡

头像
快账用户7925 追问 2025-05-17 20:37

喔喔,明白了,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-05-17 20:38

不客气,同学,老师应该的。祝您生活愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,我给你解答
2025-05-17
同学你好,我给你解答
2026-01-09
同学你好,我给你解答
2025-06-29
同学你好,我给你解答
2026-01-27
同学你好,无票收入处理正确,
2026-02-22
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×