咨询
Q

老师,您好!就是去年有张发票,我做错了科目,导致多记了成本,我是在今年发现的修改了正确的科目,那我汇算清缴的时候,是不是需要在纳税调整表里面调增这增发票的金额啊?

2025-05-18 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-18 11:44

是的,需要更正的哈

头像
快账用户6558 追问 2025-05-18 11:47

我汇算清缴后的分录,怎么做啊?借利润分配-未分配利润,贷应交税费-应交所得税?我之前是亏损不交税,现在纳税调增后,需要交税了

头像
齐红老师 解答 2025-05-18 11:48

补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税             借:应交税费-所得税 贷:银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
去年开票是1%开票 今年红冲后 还是按照这个税率开具 不能改
2022-04-28
你好同学,首先第一个问题,您二零年的年收入多做了多少?我的建议是,如果多做的金额不大的话,就不要再调整了。避免引起税务局的关注。
2022-06-10
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-11-20
你好,同学 如果未来不付款,现在核销余额的话,要冲掉的,用以前年度损益调整科目
2024-04-12
你好;   你这个本身是22年的;  你如果没有合理发票就得调增的 
2023-05-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×