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                                    老师好,请问去年有比成本预估了,业务发生在去年,发票是今年汇算清缴后才拿到,税务要求我们调增了这笔成本,那补交的税款我该怎么做呢,小企业会计准则的,要做进利润分配未分配利润吗?
房地产开发企业,20年账面做错一笔账,900万应该入开发成本的错进了管理费用。21年4月做同方向负数冲回费用 进了开发成本900万。20年汇算清缴时将此笔调整凭证考虑进去调整了报表,利润表调减900万费用 利润增加;资产负债表中 存货增加 未分配利润增加900万。 请问老师 ,今年我要将这笔900万以前年度的调整考虑进去,资产负债表利润表应该如何调整呢。
老师,我去年11月收到了一张代开的材料成本发票,是6万多,我错误入成本60万,正好多入成本54万,今年审计的发现了,去年我也转成本了,我是这样做的凭证,我还没有汇算清缴呢,我该怎么调整呢
去年计提了700万成本,去年开了200w成本发票,今年开了400w成本发票,我汇算清缴怎么调整比较好,如果做到去年直接改去年的账,是不是要调增500万成本。今年做未分配利润可以只调增100万成本,那我去年的利润表和资产负债表是不是都要按100w调整后在做汇算清缴
您好,我汇算清缴调增,今年做账以前年度损益调整2000,去年成本10000,发票回来才8000,请问我去年底成本多提2000,就是导致利润减少2000,我还需要更改去年第四季度的财务报表吗?
                应收账款余额为负数,是指客户欠我们钱吧?
计提交印花税会计分录怎么做
公司主营业务范围有信息技术服务,收到信息技术服务费受营收的百分之15限额扣除政策吧
企业无法收回的应收款项如何做账
老师,我们公司准备注销,单位只给法人缴纳社保了,但是工资申报的是0。这种情况 社保个人缴纳费用可以直接是公司承担吗?
老师,6月份开的票,现在还能红冲吗?
企业要注销了其他应付款没法支付怎么还
老师,请问员工自己不上社保,社保以工资的形式补发给员工,申报个税的时候,怎么填表?
你好老师个体户要招标需要给提供严重违法失业企业名单和经营异常名录在哪里查找怎么查找给标识
老师,如果把17年成本收入做在以前年度,那么所得税当期如何报
最好是汇算调增没到账的成本发票即可,
汇算前到账的发票都不用调整的。
汇算完成后,做借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
以前年度损益不是过渡科目吗,计提的时候挂的其他应付款,我是不是应该冲减其他应付款
计提的时候挂的其他应付是费用漏记时的处理
我是不是应该冲减其他应付款——冲或不冲都可以,按自己的习惯处理。
老师,以前年度损益适合过渡科目,不应该只借未分配利润,贷以前年度损益吧,是不是还有个借以前年度损益贷什么科目
借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 这个根据实际调整,你应知道的就省了。
所得税应该是以前年度损益的25%,未分配利润是以前年度损益的75%,比如损益100,借利润分配未分配利润75应交所得税25贷其他应付款100,是不是应该是这样,
计提的时候是借主营业务成本100贷其它应付款100
是不是应该是这样——是的