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老师,一般纳税人三月份买的材料,五月份收到发票,请问三月五月分别怎么做账

2025-05-18 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-18 12:11

同学,你好 3月 借:预付账款 贷:银行存款 5月 借:原材料 贷:预付账款

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快账用户4364 追问 2025-05-18 12:12

三月份收到材料,没有付款,五月份收到发票,六月份付款

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齐红老师 解答 2025-05-18 12:13

3月份 借:原材料 贷:应付账款-暂估 5月 借:原材料  负数 贷:应付账款-暂估  负数 借:原材料 贷:应付账款 6月 借:应付账款 贷:银行存款

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同学,你好 3月 借:预付账款 贷:银行存款 5月 借:原材料 贷:预付账款
2025-05-18
1月就要确认收入及销项税的,3月可以不用账务处理的
2021-03-24
 你好;     按发货做 ;       借应收账款 贷主营业务收 入-无票收入  ; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品    ; 开票后 :借   主营业务收入-无票收入 ;贷主营业务收入-开票收入  ;    收到钱:借银行存款贷应收账款  
2022-07-12
同学你好 是涉及损益的可以用以前年度损益调整来做
2022-04-22
您好,四月份的分录为 借:预付账款       贷:银行存款 借:库存商品       贷:应付账款--暂估应付款 等五月份取得发票后,做 借:库存商品   负数       贷:应付账款--暂估应付款  负数 借:库存商品        贷:应交税费--应交增值税--进项税额              预付账款
2021-05-11
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