你好,你还是分月补做合同比较好
老师,你好…我们公司今年3月份反结到2019年年底调的收入,计提了收入,借:应收账款500万,贷:主营业务收入4716981.14元,贷:应交税费-待转销项税额283018.87元,未给对放开票。七月份收到款项200万,做账,借:银存200万,贷:应收账款200万,暂未开票。现在申报7月份的增值税,这笔收入怎么体现,税额怎么体现?
老师您好!我现在有一笔业务货款不含税总共十二万,现在公账收到八万,八月已经开票,开票另收八个点,这份购销合同是按八万拟订还是十二万
老师请教下,4月份销售该固定资产,折旧累计提了3万,销售收到了100万,但是我们开票只开了10万,5月份也没有开,业务取消了,把上月开的这10万发票红冲了 想问下4月和5月份分录怎么写
请问老师我这有一笔业务总共十万,五月份收到三万,未开票,货全部送达,六月份收一万,七月份收到四万,七月份开了专票,因为五月份只开了销售单,现在该怎么补做销售合同
老师,你好,我司2020年12月份销售了120万,2021年1月销售了50万,客户因为没钱支付,一直不让我们开发票,到今年2021年7月份才开了150万的发票,150万的款8月份收到,现在客户要求我们补做跟发票数量一致的送货单,请问送货单日期是写去年的日期,还是写今年开票的日期
老师请问一下,之前做账我工资每个月有计提,但社保是直接计入管理费用~社保费,单位缴纳和个人部分也没分开做账,也没通过应付职工薪酬来核算,现在正确的做法可以指导一下吗?
现在建筑劳务公司,承接建筑劳务分包业务,需要劳务资质不?
请问现在申报第三季度可以直接弥补亏损吗? 还是需要在明年汇缴才能弥补亏损
老师,个人所得税单位报了,企业所得税汇算清缴时需要调增吗?
农业公司收到国家补助资金需要缴纳企业所得税吗?
请问税务师考试今年的会计继续教育必须完成吗
老师运输公司缺进项票,可以有合理的办法规避一下吗?
老师申报印花税出现这样是什么原因
老师,好。我们第三季度没有开票,有无票收入,我按1%算税了,等于说是没有开票,只有无票收入1010元。这个季度总无票收入1000元,税10元,没其他收入,我们是小规模,金额和税额我都应该填到增值税主表得哪一行,还有其他申报表都应该填什么?
老师,我8月份结转了增值税,计提城建税,9月份缴纳了,怎么做分录?是借应交税费-未交增值税-转出未来增值税,应交税费-应交城市维护建设税,贷银行存款么?
每个月分开做销售合同吗?我七月份开票金额是八万,就做这八万的购销合同可以吗
你好,不用根据开票,根据你每月出售情况
货我五月份全部已经送过去了,只是开了销售单,没有写购销合同
那你要是都补在5月份等于你5月份要缴纳税金了
发票是这个月开的,是这个月确认的收入,那不是这个月缴纳增值税,印花税吗
不是的,你发货商品时就发生纳税义务了
那现在要怎么补救
五月份他也没确定要不要开票,所以我报税就没报这笔业务
你出货单和快递单可以改吗
就在本地送货,出货单也是我自己做的
我现在做的是外账,申报印花税是根据购销合同申报,我现在的意思是补做合同
那如果你能跟你开票日期一致把出货单也写这个日期,就把合同做到7月份,一起开个合计8万
那五月份收到的款怎么写
你好,做预收账款处理吧