咨询
Q

企业所得税汇算清缴时候,之前取得的成本发票偏多,需要调整成本,缴纳企业所得税,这样可以吗

2025-05-18 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-18 12:47

您好,意思我们想交点所得税,可以呀,调增嘛, 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他 这样就是当有无票费用,调增了交所得税

头像
快账用户1726 追问 2025-05-18 12:49

原本是发票都是正常取得的,现在要交纳企业所得税,这样操作可以吗?账务处理怎么操作

头像
齐红老师 解答 2025-05-18 12:50

您好,当然可以的,直接调增的,没有账务处理,因为账没有错,我们这是调表不调账

头像
快账用户1726 追问 2025-05-18 12:51

好哒,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-05-18 12:52

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员您好,在汇算清缴前能取得发票,是不需要调增的哈
2024-10-16
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2025-05-14
你好,这个需要交税的,不用纳税调整的
2021-05-11
纳税调增 不做分录 在纳税调整明细表扣除项目的其他里面。
2021-06-18
同学你好 对的、 是这样
2022-10-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×