借:应付账款 贷:未分配利润

老师,去年暂估的成本,今年有部分未取得发票,在今年汇算清缴时调增了,那么账务上暂估的应付账款如何处理呢?
以前年度做的暂估,当年已调增交税,账面的暂估该如何处理,在当年怎么做账
老师好,之前年度应付账款—暂估数据,次年汇算的时候没有取得发票,做了调增处理,但是账面的应付账款—暂估数据一直在,请问如何处理呢?
以前年度做的暂估,当年汇算清缴的时候已经全部调增交税,应付账款的暂估如何进行处理
后期也没票回来的,是只做这笔分录机可以了?
只做这笔分录就可以。