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老师我想请教一下 我们没有开票结算费用,但是已经支付了成本费用,并收到了成本发票,如果现在就做成本的话报表上不好看,那么如果不放在成本我们应该放在哪里?

2025-05-19 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-19 11:08

你好,应付账款核算这个应该是

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你好,应付账款核算这个应该是
2025-05-19
您好,当然可以的呀,
2023-11-21
你好同学,你说的意思不太明白,你发了工资的话,正常申报个税正常计提,然后缴纳就可以了,怎么还牵扯到成本票呢?
2022-04-25
你好,当月结转,谢谢
2022-04-09
您好,按权责发生制,暂估入账:借原材料 贷应付账款-暂估 运费:借原材料%2B进项 贷银行存款
2025-02-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

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