不需要那么麻烦的,就按你那样做

老师,我们这边对公分录,对公支付收到普票 借:应收账款--久壹 贷:银行存款 借:销售费用:广告费 贷应收账款--久壹 这样分录对吗
老师现在我们没有设预付账款,购买的预付卡。我做成 借:应付账款-预付卡 贷:银行存款 使用时 借:销售费用-招待费 贷:应付账款-预付卡 做成这样可以吗?
会计主管喜欢根据银行收款回单借:银行存款,贷:应收账款, 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入,应交税费销项 根据付款回单做一张凭证,借预付账款。贷银行存款, 再根据收到的进项发票 借:库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧,^_^
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
电商公司,在千川百应充值投放流量费用,花钱让更多抖音用户看到我们的主播和产品。预存时借预付账款,贷银行存款。 下个月收到发票时借销售费用,广告宣传费吗?贷预付账款
老师,请问4.3号离职的员工是不是社保要买到四月底
郭老师,我出口比如c&f总额5000美元,运费1000,我做分录,怎么做
跟租客约定的房租费是是只对房租费分摊,不做具体平方分摊,因为区域共用的,那开发票可以直接开金额不开平方数吗?
A公司和C公司合作,B公司代收款可以吗?要怎么操作合理起来
老师,费用发票上是100,但是我们支付了105,这个业务怎么做分录啊?
买卖合同没有签订具体金额的,缴纳合同印花税可以按照营业收入和营业成本合计来作为计税依据吗
其他软件服务*技术服务费 需要申报交纳印花税吗?
老师,我想请问一下,我们公司和别的公司一起租了一间办公室,这个办公室装修发生的装修费我们承担45万,租赁期是三年,那我这个装修费是一次性摊销,还是按照租期摊销,还有一个问题,这个租赁日期是1月就开始租了,但是装修公司还没有开发票进来,钱也没有转过去,那我现在要开始摊销么?还是等人家开发票过来才摊销?
老师,新办企业工商已经办完了,在企查查上能看到企业信息,但是开通税务,提示“查询市监未办税户信息:请求的数据不存在”,这是什么原因?
老师,月末未认证抵扣的进项税转入哪个科目