你好,他自己做汇算清缴,你之前有预缴过税款吗?
独立核算的分公司(一般纳税人)在汇算清缴的时候是不需要交企业所得税的(去年一年都申报了的填写A表也显示不交)为什么检查申报后显示又要交(报表是没有利润的)总公司还没汇算清缴,是不是把总公司应该补交的给我算一起了?我是不是应该等总公司汇算清缴之后我再申报分公司的汇算清缴?
老师,公司最近几年亏损在进行汇算清缴时纳税调整后的所得为负的17万多,汇算当年申报过500多的企业所得税,总得下来本次汇算本年应补退税额为557,如果我当年不想让退税该怎么弄?如果我按照负的557申报税局会退税吗还是?
非独立核算的总分公司,我这边是总公司。总分公司合计21年利润是负数,但是分开总公司是正数 分公司是负数。那么现在填所得税汇算清缴时,总公司的所得税年度申报表里,财务数据是不是填总分公司的合计数据,这样最终利润才是负的不用交税,否则不合计的话是需要交所得税的,但其实总体利润是负数。(但是如果合计填的话,全申报的时候会跳出一个提示说申报表与财务报表利润表的数据不一致要填原因,这个有关系吗)
请问老师,如果计算出一个公司的利润总额是负数就不用算所得税了吧?等到汇算清缴再来调增调减应纳税所得额?
由于二三年第一季度所得税申报之前还没有完成二二年的汇算清缴,弥补亏损没有带出来数据,所以第一季度交了所得税,但是第二季度前做了汇算清缴肯定会有弥补亏损,形成负利润,会形成退税吗?如果不想退税怎么办
25年红冲了23发票,然后又开具了正数发票,影响23年所得税汇算清缴嘛
分)2023年1月10日,逸香酒业接到一个5000000克梦之光白酒的订单,单价为500元/500克,销售额共计5000000元。由于交货时间比较紧迫,逸香酒业有三种生产方案:方案一:提供价值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高纯度白酒,收回后再生产成5000000克梦之光白酒销售,双方协议加工费为1000000元。该方案逸香酒业需要缴纳消费税()元。方案二:提供价值2000000元的原材料委托甲公司加工成最终产品,收回后直接销售,协议加工费1500000元(注:加工费不含税)。该方案逸香酒业需要缴纳消费税()元。方案三:自己生产此订单全部产品。该方案逸香酒业需要缴纳消费税()元。综合考虑生产能力和消费税税负逸香酒业应该选择方案()。
一般签的合同比如说建筑工程合同,盖章一般是公章和法人签字吧? 问1:需要公章+法人章+法人签字吗? 问2:法人章就是等同于法人签字吗?具有同等效力吗?盖了法人章还需要另外签字吗?或者说签了字就不需要再盖法人章了吧?
老师 个人汇算住房贷款两人各扣50% 不是一个月1000 一年扣12000元 俩人要各扣6000呢么?为啥我们汇算两人各扣3000么?
武汉领生育津贴需要工资流水吗?
老师请问一下申报了5万,发放7万,其中2万账上没有计提,也没有申报个税,汇算清缴里职工薪酬表里账载,实收、税收怎么填呢?
老师,您好!我公司租赁员工个人车辆公务使用,合同协议可以签“不支付租金,但保险维修等一切费用由租赁方支付”,这样可以吗?合理吗?
在24年计提了费用,25年未取得发票但是冲销了,可以汇算清缴的时候把冲销那部分不调增吗
老师,工资是7100 最后应交个人所得税是12.5选,怎么计算他扣除了多少
视同销售汇算清缴的时候需要调增吗
没有预缴过税款,一直亏损
那应补税款就不应该填写。
好的谢谢老师,
不用客气,工作愉快。