如果我当年不想让退税该怎么弄? 调整企业所得税汇算清缴申报表

老师麻烦问下,对于一般纳税人进行所得税汇算清缴时其中有一个表职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表最后13行合计数是账上的所有管理费用吗 还有老师,就是我在做汇算清缴时填报所得税年度纳税申报表A表时,如果算的19年应纳税所得额为负数,是不是我前三个季度预缴的所得税要都退回来?
老师,请教在今年第一季度报所得税时,预缴了所得税,那时汇算清缴还没做。后来才发现去年是亏损的。亏损额在进行第二季度申报所得税带出来了,如果我再0报,有第一季度实际已缴金额,这样会产生巡税吗?不想退税,比较麻烦
老师,我们公司17年亏损,18年所得税汇算清缴时弥补了亏损,19年所得税汇算清缴时系统又带出来了18年已经弥补过的亏损数额,当时这个数字去不掉,我没办法调高了纳税调整增加额,最后,税局让我在今年12月份补交了所得税7000多元,我应该怎么下账。
老师,我们公司之前那个会计在2021年度年度汇算清缴时申报表找那个的应补退税额为-470.63元,是应该退款这么多吧,如果不想让退款该怎么弄。我是后面来公司的在2022年度申报时打印出来看一下去年的申报数据,然后看见应补退税额为负数。
老师,公司最近几年亏损在进行汇算清缴时纳税调整后的所得为负的17万多,汇算当年申报过500多的企业所得税,总得下来本次汇算本年应补退税额为557,如果我当年不想让退税该怎么弄?如果我按照负的557申报税局会退税吗还是?
老师,经营账收入用不含税收入还是用含税收入,因为该公司很多的成本没有取得发票,该公司一般纳税人,用不含税收入算,那缴纳的增值税能算到里面不
老师 企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴是吗?季度预缴的时候税率是5%,年度汇算清缴的时候利润超过300万按25%缴税,不超300万按5%缴税是吗?
老师,我们有一家劳务公司,老板自己往公司打款然后我发给工人,那么应该算借款还是投资款?他注册资金还没有缴纳
个体缴纳个税可以一年缴纳一次吗
企业职工离职,当月取得离职工资(解除劳动合同一次性补偿金),企业在为离职员工缴纳社保时,应由职工个人承担的社保部分的金额,在个税扣缴申报里,这部分应由个人承担的部分社保金额可以在本期其他扣除项目里进行扣除吗??
老师好:海关进出口货物收发货人备案回执具体在哪里导出打印呢
去年职工报销福利计入管理费用工资了,也并入工资申报了,借管理费用工资贷应付职工薪酬福利费,这样做的,汇算清缴5050表按照期间费用中工资合计数填的,如果税务查出来应付职工薪酬贷方余额不一样必须反结账更改以前的凭证吗?
出口当月未开票,次月开票,出口当月就要确认未开票收入吗?
老师好,生产厂家的主营业务成本是怎么算的
贸易出口,首笔核查没有通过,补让退税,那我们可以还是有做出口,那出口的收入可以按0税率发票开出确认收入吗?还是要视同内销。
怎么调整?因为调整后所得是负数,我该怎么调?
你好,你改一下 成本里面,然后再返回去看主表,金额是否为0
成本不是按照利润表的数据填列呢?我改成本?
你好,你不想退税,就需要把金额改为0 ,金额改为0 那么就需要改后面的报表
我怎么改报表?是把会计账务的报表修改还是只是改汇算的报表就行?
你好,改汇算清缴的表格
那改纳税调整表就行是吧?
你好,是的,请问还有什么可以帮你
纳税调整表调哪个比较合适?具体哪个表哪行?但是公司实际就是亏损,但是有预缴的税款五百块,亏损不需要纳税但是又有预缴的税款,下来就是应补退税额就是负数。所以老师看看我怎么弄比较合适?
纳税调整表调哪个比较合适?具体哪个表哪行? 放在成本里面,实在不会放在管理费用
老师,如果汇算的时候是应补退税额为负数税局会退还是吧?如果退还税局会不会看账务呀?大部分企业是不是都是补税款的多呢?
如果汇算的时候是应补退税额为负数税局会退还是吧? 会的,需要申请的
大部分企业是不是都是补税款的多呢? 大部分企业不太出现这种情况的
不申请是负数也不退税是吧?必须申请税局才会退税?
必须申请税局才会退税? 是的呀,难不成税局上赶子退钱给你呀
好的吧。谢谢老师
好的,祝你学习愉快