您好,也就是中间人拿活40万,把活包给你们干,但只给你们20万。发票你们要开40万的,打款到你公司账户也是40万,然后你公司要想办法提现给中间人20万,是这样吧? 提现20万金额并不大,银行能给提,根据银行的要求提供相应的资料,很好提的。

那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
我们公司要给银行贷款,我的另一家公司,然后现在资产负债表呢,现在这样发表,银行给了我他们内部的那种测算,那个资金额度大概可以贷款多少额度的那个表吗?我资产负债表做起来以后,然后放到放进去,然后总是显示额度不够,因为我们要贷300万,现在实际上我们测算出来额度才40多万。不是不够,那你能否告诉我资产负债表里面大概是把哪些东西变更?比如说变更数值变更大一点,哪几项数值变更小一点,才会让她的那个贷款额度变大。
老师你好,我们购进货物,给对方打了10万的货款,对方也给开了发票,但是没有实物交接,这个月我抵扣了进来的几张发票,但是现在想不合作了,对方以我已经抵扣为名,说如果退票金额太大,容易被税务局查账,不给我们退钱,现在我们应该怎么办呢?
有个事情我想咨询一下:他这样的,就是可能有一个几百万的项目,要我给他做,然后呢,我可以用他的公司去开发票,去买什么建材的。我全部用他的公司,嗯,这个样子的话呢,他就要扣我12个点的费用,然后但是呢,如果我不用他的公司,我自己个人去做,他公司就要收我。八个点的那个税,然后一共就是20个点,所以有可能是跟我个人签合同,如果这样是否有风险,再者收取的费用是不是太好,而且可能把这个钱啊,一部分一部分的转给我个人,转给我个人的话呢,我就怕这个。钱如果多了,那个银行那边会不会会有影响啊,或者说是会被查之类的这些东西,我就想看这个事情怎么操作一下,所以我就想请教一下你。
事业单位申请财政资金新建一栋楼,已经竣工决算转固了(价值1个亿),后面第二年后,该楼的一,二楼层因开展新业务需求,又重新申请新的财政资金用装修(1千万)、购买部分家具(100万)和设备(200万),现在这个新装修购买家具、设备的项目已经做了竣工决算了,请问后面这部分用于装修,购买家具,设备的财政资金该怎么转固?是分成3部分资产卡片转固吗?装修部分资金能否转到新建楼层主体建筑的资产卡片里?(就是整栋楼的资产卡片价值变动,增加这部分装修资金,资产卡片价值变为1亿+1千万)
老师,银行回单上写的备注是注资,是2024年的,当时没注意就写了往来分录,这个需要调整吗
老师,公司买了个房产,目前手上只有合同,付了第一笔房款,是不是付款所有款房子才会过户?契税是什么时候交?过户的时候吗?什么时候申报房产税跟土地使用税?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
是的老师,是你说的这种情况,第一种是如果提现可以,我也得找出20万的发票吧,可那也得需要积累好多 后边还有一笔类似的业务,我担心风险, 第二种,我可不可以与中间人签个聘请合同,也就是算他来指导我们公司运营,我们付费用,,是不是得需要什么专业证 第三种,挂借款,烂在账上↕️↕️↕️
因为给个人的款项,如果不能转账,也只能是现金最直接有效的方法了。至于现金的用途,你是让他给你提供相关的发票,还是未取得发票时挂账都是可以的。