您好,是的,这个会有差异的,最好不要动前面的账

老师,我做以前年度调整了,报表需要修改吗?如果我涉及了未交增值税科目,是不是把资产负债表未交增值税期初数修改一下?那给税务局报财报时,需要把去年报的报表期初也改了是吗?
老师,您好,我用的是用友T3财务软件,2020年7月购买软件建账,建账时银行存款余额为1182.86元,会计没有录期初数,我就开始做凭证、记账、结账了,现在2021年了,银行账还是相差1182.86元。我的银行账2020年的余额是3122.87,2020年没有录期初1182.86,所以2020年的余额变成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初数,把1940.01修改成3122.87
老师,我想咨询一下,如果期初和期末的余额对不上,这种情况怎么办,是之前的而且也提供了年报
你好,老师。反结账的功能是只能反结账最后的一期吗,我打个比方,比如我的软件里有2020年9月份到2022年6月份的记账凭证,然后我去反结账,是不是我反结账后只能修改或增加2022年6月份的记账凭证,而不能修改或者增加2022年5月的凭证呀
老师 我有个问题啊 就是未分配利润期初加本年数不等于期末我不知道怎么修改 现在就是我以前记账的公司和我说 未分配利润期初加本年数不等于期末我也不知道问题出再哪里 能不能帮我远程下 麻烦了
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?
开工红包的具体做账分录如何操作。小面额现金支付的
开工红包的做账分录如何操作。小面额现金支付的
老师,请问我如果有个门市出租,租金15000一个月,对方要开增值税专用发票,我要交多少钱的税
一般纳税人,2月红冲值大于开票值,次月增值税申报时出现负数可以填报吗?(有实战经验的老师回答)
公司员工采购货款公账支付,没有发票,会计分录怎么做
老师,原来开的发票大类劳务-纺织产品加工费,现在该怎么开?
民非企业 筹资费用不能为负数吗 那银行结息计入哪个科目了