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晚上好,请教一个问题,内账之前一直没有核对账实,只是确定公户和私户银行流水,现在核对以12月底的余额加1月利润等于1月余额这个算法对吗

2026-03-31 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-31 09:30

不对,不能直接用:12 月底余额 %2B 1 月利润 = 1 月末余额。 内账正确公式应该是: 期初银行余额 %2B 本期收款 − 本期付款 = 期末银行余额 利润是收入−成本费用,和银行余额不是一回事,因为: 有没收到钱的收入(应收) 有没付出去的成本(应付) 有股东进出款、借款、还贷款等不属于利润的收支 直接相加一定会对不上。

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不对,不能直接用:12 月底余额 %2B 1 月利润 = 1 月末余额。 内账正确公式应该是: 期初银行余额 %2B 本期收款 − 本期付款 = 期末银行余额 利润是收入−成本费用,和银行余额不是一回事,因为: 有没收到钱的收入(应收) 有没付出去的成本(应付) 有股东进出款、借款、还贷款等不属于利润的收支 直接相加一定会对不上。
2026-03-31
您好 肯定不能这样处理的 应该根据银行流水逐笔做账的
2024-07-04
同学, 这个题目选择 bcd
2022-09-08
同学你好,可以调整期初金额
2023-10-11
您好,这个对账也用太长时间了,我们有业务系统么,采购明细导出入账,供应商自己也有数据 ,2个表核对很快的哇 月初是把上月没 有完成的账做完,出报表,报税,分录每天做,也不用到月中月末集中处理嘛 每月财务做账流程 , 做完账,看一下银行,存货,固定资产 的余额一定在借方 应付职工薪酬的余额在贷方或余额为0 核对银行 、存货和实物相符 与往来单位对账应付应收,其他应收,其他应付, 每个月能把这些完成,账就很准确了, 然后才是税务申报,最后是财务分析
2025-02-20
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