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支付3个月房租3万不含税价,税额0.27万,支付时和收到发票时,每月摊销时分别怎么入账?要详细版每个月分录

2025-05-19 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-19 18:56

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-05-19 18:58

您好,1月支付房租: 借:预付账款-房租 30000  应交税费-待认证进项税额 2700 贷:银行存款 32700 收到发票并认证:借:应交税费-应交增值税 进项税额 2700 贷:应交税费-待认证进项税额 2700 1月摊销:借:管理费用-租赁费 10000 贷:预付账款-房租 10000 2月摊销分录:借:管理费用-租赁费 10000 贷:预付账款-房租 10000 3月摊销分录:借:管理费用-租赁费 10000 贷:预付账款-房租 10000

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快账用户9694 追问 2025-05-19 19:03

那我收到发票时候怎么体现呢

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齐红老师 解答 2025-05-19 19:04

您好,第2个分录,这里有进项税可以扣除了,借方是进项税

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快账用户9694 追问 2025-05-19 19:08

只通过进项发票来体现么,那有的是普票的话,没有进项,怎么体现收到发票呢

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齐红老师 解答 2025-05-19 19:21

您好,只有通过摘要了体现了,因为单独设预付账款-无票,没有这个必要的

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快账用户9694 追问 2025-05-19 20:44

不是无票,只是是普票

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齐红老师 解答 2025-05-19 20:49

哦哦,普票只是没有进项税,也不用备注,跟专票的分录是一样的,只是少了进项税。

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快账用户9694 追问 2025-05-19 22:12

老师,你没看懂我问题,直接你上面分录没法从账上看出我啥时候收到的发票

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齐红老师 解答 2025-05-19 22:15

对不起,我是真的体现了,您看下图

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对的是的,是这么做的。
2024-06-28
 您好,12月付款6万3 这是23年支付的吧 借:预付账款  6.3   银行   6.3 每月计提分录   借:管理费用-租赁费   1   贷:预付账款 1  到票分录   借:管理费用-租赁费  -5   贷:预付账款 -5   借:管理费用-租赁费   6   长期待摊费用  6  进项税  0.6  贷: 预付账款  6.3    其他应付  6.3 以后摊     借:管理费用-租赁费   1   贷:长期待摊费用 1 支付分录   借:其他应付  6.3 银行   6.3
2024-12-18
你好,之前的不调整,现在借长期待摊费用3万贷银行存款3万,5月之前摊销了3个月,3年摊销的话还有33个月要摊销,(7+5)/33算出月摊销额,借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用
2021-07-12
您好,确认合同金额,视同期初1月即按合同金额入账计提摊销
2021-07-12
把这个发票放在预付账款的后面就可以。
2024-07-04
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