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公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始详细会计分录应该怎么调整?分录越详细越好谢谢!

2021-07-12 23:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 23:29

你好,之前的不调整,现在借长期待摊费用3万贷银行存款3万,5月之前摊销了3个月,3年摊销的话还有33个月要摊销,(7+5)/33算出月摊销额,借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用

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快账用户5413 追问 2021-07-12 23:54

就是5月开始才摊销总额13万吗?尾款的3万2-4月份不需要摊销吗?

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齐红老师 解答 2021-07-13 07:43

是的,五月份才开始摊那三万

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快账用户5413 追问 2021-07-13 12:48

如果这个都入销售费用-业务宣传费会不会对税前扣除有影响?

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齐红老师 解答 2021-07-13 12:51

有发票,不超过销售收入的15%是没有影响的

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你好,之前的不调整,现在借长期待摊费用3万贷银行存款3万,5月之前摊销了3个月,3年摊销的话还有33个月要摊销,(7+5)/33算出月摊销额,借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用
2021-07-12
您好,确认合同金额,视同期初1月即按合同金额入账计提摊销
2021-07-12
你好先做应付账款贷银行存款
2021-07-08
同学你好 5月 借预付账款20 贷银行存款20 6月 借长期待摊10 贷预付账款10 借长期待摊28 贷预付账款28
2020-10-14
你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000
2022-02-15
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