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老师,你好,当月来货末开发票,当月已做暂估入库,然后次月开发票了,发现开的发票有折扣,来发票了我们冲上月的暂估,但暂估多的要怎么入账

2025-05-20 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-20 09:20

暂估多的金额直接原分录红冲掉

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快账用户9820 追问 2025-05-20 09:21

怎么写分录

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齐红老师 解答 2025-05-20 09:24

就是下边的分录红冲 借:库存商品等 贷:应付账款-暂估

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快账用户9820 追问 2025-05-20 15:35

剩下的差额要怎么冲

剩下的差额要怎么冲
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快账用户9820 追问 2025-05-20 15:36

发票有折扣,暂估入库的金额是原价

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齐红老师 解答 2025-05-20 15:40

如果已经领用,直接计入主营业务成本

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齐红老师 解答 2025-05-20 15:41

还没有领用的计入库存商品以后领用时结转

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快账用户9820 追问 2025-05-20 15:44

这样计入到成本,成本是不是增加了

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齐红老师 解答 2025-05-20 15:45

是的,直接增加成本就冇

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齐红老师 解答 2025-05-20 15:46

直接调整成本就是

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快账用户9820 追问 2025-05-20 16:09

好的,这批货或者销售了一半,要不要全部一起结转成本

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齐红老师 解答 2025-05-20 16:12

根据销售数量对应结转

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快账用户9820 追问 2025-05-20 16:18

没有领用计入库存商品,还有一方记那个科目

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齐红老师 解答 2025-05-20 16:19

就是前边的分录,贷方是应付账款

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快账用户9820 追问 2025-05-20 16:24

这个应付账款是不用付的

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齐红老师 解答 2025-05-20 16:25

根据发票做应付账款,是否付款是另外的问题

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快账用户9820 追问 2025-05-20 16:44

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-20 16:54

不客气,祝你工作顺利。

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暂估多的金额直接原分录红冲掉
2025-05-20
你好,是得,当月先暂估入库核算
2025-03-04
你好,差额计入原材料或库存商品科目。
2025-05-05
您好,这个汇算清缴调增就可以了
2025-04-06
可以的,可以这么做的,分开暂估建议。发票到了之后可以一块儿红冲暂估,然后再做发票的。
2022-04-09
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