可用其他应付款科目
我想咨询一下我现在期初数据,不平,借方大于贷方,应该怎么调账,用啥科目,是建账呢?期初只有往来账,其他的没的,现在想把它弄平,怎么弄?减下来是负数,老师负数怎么填啊?我填:未分配利润就记负数。 就是减号加个数值,我填了,还是不平,年初-年累计的数字,和我加减下来的不一致,系统自动跳的期初数据,用的速达软件。这是我算下来的数字,应该咋填啊?这有正有负,不知道咋填
老师,我库存账上有100多万,实际没有的,也不知道怎么结到这个余额,我现在想补申报收入把这个库存结转冲掉了,那问题来了,我也不会收到现金或者银行存款,也不可能应收任何人的款,那我借方借什么科目?
我想问一下老师,起初资产负债表平了,期末不平是怎么回事呢?是凭证有不平的吗?还是损益没结转完善?还是前期差错更正的,没有用以前年度损益调整而是原科目(到也不影响啊,一借一贷都也平了),因为期初数是不太真实,但是报表平了。期末是真实数据。
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
老师,进去一家新公司做内账,不知道老板私账的期初余额,他只告诉我发生额,我想这样做:借-库存现金 贷:其他应付款(老板);这样会影响出报表吗?如果影响了,把报表导出来,要把其他应付款(老板)调整到哪里?老板在别处有一家旧公司,那家卖的产品从新公司这里开发票了,内账该怎么记呀?成本也不在新公司
公司有实缴出资对简易注销有影响吗?
老师,关于推广应用电子凭证会计数据的标准,简单点说是什么意思啊?电子凭证的要求是什么啊
员工工伤赔付是与总公司诉讼的,但是拨款分公司付了过去,有效吗?员工是分公司的?
出口给A,收汇是B,有委托代付款说明可以吗?
请问老师交完社保之后用可以打印哪个东西来做账,里边有写个人缴纳了多少的那张是在哪里打印的呢
老师,员工发生工伤,报销了医药费,到时候人社局医药费报销回来,这个分2步要怎么做账
老师,小车加油费,过路费算汇算清缴差旅费可以不
老师,我们公司欠A公司货款,A公司写了个代收协议,让我们把货款直接转给B公司,这种可以转不?
老师 汇算清缴里面有一项佣金和手续费,是指什么啊 。我们餐饮行业,财务费用里面有银行手续费,美团团购手续费,抖音手续费,是这几项合计数吗,
老师好,咨询下,反开收据,一般怎么开?