你好,内账还是外账?没有上期的科目余额表吗?
我想咨询一下我现在期初数据,不平,借方大于贷方,应该怎么调账,用啥科目,是建账呢?期初只有往来账,其他的没的,现在想把它弄平,怎么弄?减下来是负数,老师负数怎么填啊?我填:未分配利润就记负数。 就是减号加个数值,我填了,还是不平,年初-年累计的数字,和我加减下来的不一致,系统自动跳的期初数据,用的速达软件。这是我算下来的数字,应该咋填啊?这有正有负,不知道咋填
老师,我在资产负债表中的未分配利润那一列该怎么填,我现在有2种方法,第一是依据科目余额表中的本年利润和利润分配合计数填列,第二种方法是依据未分配利润年初数加上利润表中净利润累计数,到底哪种正确,如果这两种方法填出来资产负债表都不平的话又应该怎么检查(能基本确定资产数和负债数都填对了的,就是不知道所有者权益这里有没有出问题)
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
老师好,增值税怎么计提
企业内部研究开发项目开发阶段的支出,既可能资本化,也可能费用化这个对,老师学混了。研发阶段不都是全部资本化嘛
老师 企业 现在税务下来查账其中2022年 其中有50000元 管理费用- 电脑 税局不承认 让我们调出来 我是直接改账还是说给调增 我们是报个体生产经营所得 年报 改账分录怎么做 调增分录怎么做
老师 这个成员变动完成后 工商上面 还需要操作哪些不啊?
老师,为了避税,7月份暂估了成本借主营业务成本贷应付账款,后续在后面一个月冲销这笔分录,冲销的依据是什么呢
现代服务~代理运输服务费,的类目,公司需要什么资质吗?
我公司是生产型公司,因工程款未收回,有房产抵工程款收回来,现在工抵房要出售,例如房产是卖出是80万,但开票要按公允价90万开票,应收款是80万,那么10万差异是应该如何做账务处理?
电子税务局怎么查看已经查看过的文书
老师,你好,去年多交了几千元的企业所得税,在5月份汇算清缴的时候业务招待费调增了几十元,是不是这调增的要通过利润分配-未分配利润做账?
报个税的时候,本期收入包含,社保和公积金吗
内账,老师,这个就是按我会计朋友说的那个资产减掉负债的那个差额。然后填到本年年初和本年累计,但是填了以后,它不是有个期初余额,他是前面本年累计和年初余额和本年累计自动跳出来的数据。但是那个基础余额它跳出来,那个数据跟加减下来的数据就不一致了。
你好!只填写余额不填写发生额