不可以。同一个客户用一个科目 借固定资产, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。 预付账款在贷方表示你欠了人家的。

老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师 您好 请问工厂前期预付了装修费50万,本次支付尾款并收到进项发票 分录其他应收款-装修费 贷银存 收到发票 借长期待摊 应交税费进项 贷其他应收装修款 这样写可以吗
老师 您好 请问工厂前期预付了装修费50万,本次支付尾款并收到进项发票 分录其他应收款-装修费 贷银存 收到发票 借长期待摊 应交税费进项 贷其他应收装修款 这样写可以吗
老师,我家有笔业务时购买的机械设备,分阶段付款发票在全部付完后开具 付款时借:预付账款 —销售方单位 贷:银行存款 做三笔账付清 然后,取得发票时借:固定资产 贷:预付账款-销售方单位 老师,这样做账可以么
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
公司老板3月份实缴投资款100万,怎样申报印花税?
老师:税务的电子退库的95.71怎么做账
老师,前期挂账的预付账款冲减后,还有尾款未支付,尾款挂应付账款不可以吗?还是挂其他科目?
是的,挂预付账款,同一个客户用一个往来。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。