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您好老师,我公司购买的机器设备前期支付的预付款,这个月开的全额发票,还有尾款需要安装后再支付,未收到发票前,借预付账款 贷银行存款;收到发票后借固定资产 应交税费(进项)贷预付账款 应付账款(尾款),老师这样做可以吧?

2025-05-20 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-20 15:44

不可以。同一个客户用一个科目 借固定资产, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。 预付账款在贷方表示你欠了人家的。

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快账用户8690 追问 2025-05-20 15:48

老师,前期挂账的预付账款冲减后,还有尾款未支付,尾款挂应付账款不可以吗?还是挂其他科目?

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齐红老师 解答 2025-05-20 15:50

是的,挂预付账款,同一个客户用一个往来。

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快账用户8690 追问 2025-05-20 15:56

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-20 15:59

不用客气,工作愉快。

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不可以。同一个客户用一个科目 借固定资产, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。 预付账款在贷方表示你欠了人家的。
2025-05-20
你好,你的会计分录是对的,没问题
2025-05-19
您好,对的,您的这个完整的分录是没错的
2023-06-08
可以的,可以这么做的,你都用预付账款就可以。预付账款在贷方有余额,表示欠了人家的钱。
2022-05-30
你好,正常应该是借预付账款贷银行存款,然后开发票的话,应该是借什么什么费用,贷银行存款,贷预付账款。
2022-04-28
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