用票据支付,涉及贴现费用?

你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
您好,老师。收到一张20万的银行电子承兑(货款),我们找第三方进行了贴现(电子银行承兑背书给第三方,第三方扣除手续费后将款打到公司银行账户)。请问从收到承兑到贴现会计分录该怎么做?
老师您好,请问一下, 我们公司购进库存商品对方给我们开具十万的专票税率13%,我们本月付款只用99000这种如何做会计分录啊
老师,客户欠货款10000,用货物抵债,买出去9000,差额1000,内账不涉及税费应该怎样做账
老师你好,我想问下公司的装修费是入固定资产还是长期待摊费用?
现在水泥是不是都13个点的专票了 老师 增值税新政策发我一下
老师好,请问我投资款报印花税是当月报还是季度申报呀?
老师好,我们公司25年59人,有一个残疾人是25年4月入职,填写25年残保金时,残疾人人数是怎么填写?我们这个比例是0.015
老师你好 定期定额个体工商户 需要季度在自然人税务局申报个人所得税么
老师您好,请教一个事情。我们单位为了做高薪。找了第三方机构帮忙,按机构的要求调整了一下研发费用。税审也是跟第三方机构有合作的,就按我们提供的直接出的报告。原本已经申报过企业所得税了,那么现在需要去更正申报吗?
跨境电商首单退税,4月份销售发票已开,进项发票还没有开,进项发票以报关单为基准开的发票,进行发票怎么开
公司股东转让股权,未分配利润有16万,分配给股东如何账务处理
老师,4月补缴了20年和21年的印花税,分录应该怎么做呀
使用供应链,有贴现费用
支付贴现费用 借:其他应收款 贷:银行存款
收到对方的贴现金额 ,做相反分录
我们是直接扣除贴现费用,剩余金额支付给供应商
如果这样 借:应付账款 贷:财务费用
当我收到下游企业的供应链,当时做的分录是,借:银行存款 财务费用 贷:应收账款。 支付上游供应商货款的时候应该怎么做分录啊?
意思当时这个贴现费用就直接用其他应收款体现,不能记入财务费用吗?
可以用财务费用的,对方承担时 借:应付账款 贷:财务费用
明白了,老师。谢谢!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!