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老师您好,请问一下, 我们公司购进库存商品对方给我们开具十万的专票税率13%,我们本月付款只用99000这种如何做会计分录啊

2023-06-05 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 13:42

同学,你好 借:库存商品 应交税费 贷:应付账款100000 借:应付账款99000 贷:银行存款99000

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快账用户4029 追问 2023-06-05 13:46

那剩下的1000元怎么处理

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齐红老师 解答 2023-06-05 13:47

同学,你好 挂在账上,等待下次支付

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快账用户4029 追问 2023-06-05 13:48

这个1000元,是作为提前付款的优惠,后期不用付款的

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齐红老师 解答 2023-06-05 13:50

同学,你好 借:应付账款1000 贷:营业外收入1000

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快账用户4029 追问 2023-06-05 13:58

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-05 14:00

不客气,回答满意请5星好评,谢谢!

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同学,你好 借:库存商品 应交税费 贷:应付账款100000 借:应付账款99000 贷:银行存款99000
2023-06-05
你好,同学,可以先暂估入库 借,库存商品-暂估100 贷,应付账款-暂估100
2022-04-08
同学你好 这个做 借库存商品 贷预付账款 然后汇算清缴的时候调增
2023-01-04
可以的,有这些做附件就行呢
2023-12-10
您好,这个的话,最后 借 其他应付款  贷 银行存款,你采购的话,做库存商品,没错
2023-12-10
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