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老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理

2022-12-14 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-14 16:04

进行账务调整就可以,借:现金,贷:预付账款

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借库存现金贷预付账款。
2022-12-14
进行账务调整就可以,借:现金,贷:预付账款
2022-12-14
同学你好 这样做可以的,暂估的原材料红冲了就行了
2021-01-11
这个可以先挂着这个,后面确定不给货物在做 借原材料,负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,
2020-12-29
借库存商品 贷生产成本,借生产成本,贷原材料 暂估入库,
2021-01-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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